相关重要事项说明
一、武平县本级支出决算说明
2024年度武平县本级一般公共预算支出决算数为355888万元,比上年增加12867万元,增长3.75%。具体情况如下(分款级科目表述):
(一)一般公共服务支出42412万元,较上年增加7977万元,增加23.17%。其中:
1.人大事务1154万元,较上年增加409万元,增长54.9%。
2. 政协事务758万元,较上年增加30万元,增长4.12%。
3. 政府办公厅(室)及相关机构事务21677万元,较上年增加3906万元,增长21.98%。
4.发展与改革事务1590万元,较上年增长428万元,增加36.83%。
5.统计信息事务745万元,较上年增加131万元,增加21.34%。
6.财政事务2071万元,较上年增加328万元,增加18.82%。
7. 税收事务1504万元,较上年增加1502万元,增加75100%。
8.审计事务539万元,较上年增加20万元,增加3.85%。
9.纪检监察事务2753万元,较上年增加607万元,增加28.29%。
10.商贸事务1360万元,较上年增加53万元,增加4.06%。
11.知识产权事务5万元,较上年减少38万元,减少88.37%。
12.港澳台事务68万元,较上年增加60万元,增加750%。
13.档案事务204万元,较上年减少17万元,减少7.69%。
14.民主党派及工商联事务133万元,较上年减少2万元,减少1.48%。
15.群众团体事务960万元,较上年增加23万元,增加2.45%。
16.党委办公厅(室)及相关机构事务1752万元,较上年减少359万元,减少17.01%。
17.组织事务660万元,较上年增加139万元,增加26.68%。
18.宣传事务700万元,较上年增加270万元,增加62.79%。
19.统战事务305万元,较上年增加10万元,增加3.39%。
20.其他共产党事务支出(款)907万元,较上年增加108万元,增加13.52%。
21.市场监督管理事务2329万元,较上年增加131万元,增加5.96%。
22.社会工作事务86万元,2024年新增科目,上年无数据。
23.信访事务152万元,2024年新增科目,上年无数据。
(二)国防支出103万元,较上年减少48万元,下降31.79%。其中:
1. 国防动员103万元,较上年减少48万元,减少31.79%。
(三)公共安全支出17043万元,较上年增加3439万元,增加25.28%。其中:
1. 武装警察部队(款)48万元,较上年减少6万元,减少11.11%。
2. 公安13697万元,较上年增加2522万元,增加22.57%。
3.检察185万元,较上年增加185万元,增加100%。
4.法院348万元,较上年增加328万元,增加1640%。
5.司法1181万元,较上年减少23万元,减少1.91%。
6.其他公共安全支出(款)1584万元,较上年增加433万元,增加37.62%
(四)教育支出75790万元,较上年增加1045万元,增加1.40%。其中:
1.教育管理事务6063万元,较上年减少4713万元,减少43.74%。
2.普通教育63360万元,较上年增加4981万元,增加8.53%。
3.职业教育2527万元,较上年增加234万元,增加10.20%。
4.广播电视教育166万元,较上年增加2万元,增加1.22%。
5.特殊教育712万元,较上年增加87万元,增加13.92%。
6.进修及培训1078万元,较上年减少44万元,减少3.92%。
7.教育费附加安排的支出941万元,较上年减少129万元,减少12.06%。
8.其他教育支出(款)943万元,较上年增加627万元,增加198.42%。
(五)科学技术支出1859万元,较上年增加413万元,增加28.56%。其中:
1.科学技术管理事务746万元,较上年增加5万元,增加0.67%。
2.技术研究与开发72万元,较上年减少108万元,减少60%。
3.科技条件与服务50万元,较上年增加50万元,增加100%。
4.社会科学1万元,较上年增加1万元,增加100%。
5.科学技术普及281万元,较上年增加3万元,增加1.08%。
6.其他科学技术支出(款)709万元,较上年增加469万元,增加195.42%。
(六)文化旅游体育与传媒支出4278万元,较上年减少2323万元,减少35.19%。其中:
1.文化和旅游2328万元,较上年减少1887万元,减少44.77%
2.文物326万元,较上年减少345万元,减少51.42%。
3.体育152万元,较上年减少5万元,减少3.18%。
4.新闻出版电影20万元,2024年新增科目,上年无数据。
5.广播电视973万元,较上年增加93万元,增加10.57%。
6.其他文化旅游体育与传媒支出(款)479万元,较上年减少199万元,减少29.35%。
(七)社会保障和就业支出50066万元,较上年减少2024万元,减少3.89%。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务1254万元,较上年增加62万元,增加5.20%。
2.民政管理事务1295万元,较上年减少130万元,减少9.12%。
3.行政事业单位养老支出13264万元,较上年减少4056万元,减少23.42%。
4.就业补助1351万元,较上年减少186万元,减少12.10%。
5.抚恤3451万元,较上年减少117万元,减少3.28%。
6.退役安置768万元,较上年增加252万元,增加48.84%。
7.社会福利1751万元,较上年减少130万元,减少6.91%。
8.残疾人事业2197万元,较上年增加237万元,增加12.09%。
9.红十字事业55万元,较上年减少8万元,减少12.7%。
10. 最低生活保障3474万元,较上年增加3474万元,增加100%。
11.临时救助287万元,较上年增加284万元,增加100%。
12.特困人员救助供养930万元,较上年增加930万元,增加100%。
13.财政对基本养老保险基金的补助15671万元,较上年增加1664万元,增加11.88%。
14.退役军人管理事务301万元,较上年增加51万元,增加20.4%。
15.财政代缴社会保险费支出112万元,较上年减少11万元,减少8.94%。
16.其他社会保障和就业支出(款)3905万元,较上年减少4343万元,减少52.66%。
(八)卫生健康支出16144万元,较上年减少7927万元,减少32.93%。其中:
1.卫生健康管理事务761万元,较上年减少105万元,减少12.12%。
2.公立医院2230万元,较上年减少256万元,减少10.3%。
3.基层医疗卫生机构5105万元,较上年减少146万元,减少2.78%。
4.公共卫生4622万元,较上年减少6776万元,减少59.45%。
5.计划生育事务2364万元,较上年增加141万元,增加6.34%。
6.优抚对象医疗36万元,较上年减少54万元,减少60%。
7. 医疗保障管理事务33万元,较上年减少74万元,减少69.16%。
8.中医药事务94万元,较上年减少193万元,减少67.25%
9.其他卫生健康支出(款)899万元,较上年减少457万元,减少33.7%。
(九)节能环保支出10863万元,较上年减少3365万元,减少23.65%。其中:
1.环境保护管理事务73万元,较上年减少26万元,减少26.26%。
2.污染防治6088万元,较上年减少5376万元,减少46.89%。
3.自然生态保护853万元,较上年减少326万元,减少27.65%。
4.森林保护修复1035万元,2024年修改科目名称“天然林保护”为“森林保护修复”,较上年增加480万元,增加86.49%。
5.能源节约利用(款)294万元,较上年增加47万元,增加19.03%。
6.其他节能环保支出(款)2520万元,较上年增加1862万元,增加282.98%。
(十)城乡社区支出13856万元,较上年增加1374万元,增加11.01%。其中:
1.城乡社区管理事务4586万元,较上年增加1720万元,增加60.01%。
2.城乡社区规划与管理(款)738万元,较上年增加62万元,增加9.17%。
3.城乡社区公共设施4459万元,较上年增加1649万元,增加58.68%。
4.城乡社区环境卫生(款)1643万元,较上年增加766万元,增加87.34%。
5.建设市场管理与监督(款)177万元,较上年减少7万元,减少3.80%。
6.其他城乡社区支出(款)2253万元,较上年减少2816万元,减少55.55%。
(十一)农林水支出80431万元,较上年增加13868万元,增加20.83%。其中:
1.农业农村20165万元,较上年增加4868万元,增加31.82%。
2.林业和草原6272万元,较上年减少12087万元,减少65.84%。
3.水利31598万元,较上年增加18061万元,增加133.42%。
4.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴10433万元,较上年减少1583万元,减少13.17%。
5.农村综合改革11760万元,较上年增加4556万元,增加63.24%。
6.普惠金融发展支出7万元,较上年减少50万元,减少87.72%。
7.其他农林水支出(款)196万元,较上年增加103万元,增加110.75%。
(十二)交通运输支出10037万元,较上年减少1918万元,减少16.04%。其中:
1.公路水路运输7337万元,较上年增加2339万元,增加46.8%。
2.铁路运输241万元,较上年增加132万元,增加121.1%。
3.其他交通运输支出(款)2459万元,较上年减少4134万元,减少62.7%。
(十三)资源勘探工业信息等支出4093万元,较上年增加554万元,增加15.65%。其中:
1.工业和信息产业监管0万元,较上年减少1388万元,减少100%。
2.支持中小企业发展和管理支出3388万元,较上年增加2098万元,增加161.62%。
3.其他资源勘探工业信息等支出(款)705万元,较上年减少150万元,减少17.54%。
(十四)商业服务业等支出1287万元,较上年减少922万元,减少41.74%。其中:
1.商业流通事务1069万元,较上年减少640万元,减少37.45%。
2.涉外发展服务支出152万元,较上年增加99万元,增加187.69%。
3.其他商业服务业等支出(款)66万元,较上年减少381万元,减少85.23%。
(十五)金融支出764万元,较上年增加556万元,增加267.31%。其中:
1.金融发展支出234万元,较上年增加26万元,增加12.5%。
2.其他金融支出(款)530万元,较上年增加530万元,增加100%。
(十六)自然资源海洋气象等支出3648万元,较上年减少3007万元,减少45.18%。其中:
1.自然资源事务3553万元,较上年减少3031万元,减少46.04%。
2.气象事务70万元,较上年减少1万元,减少1.41%。
3.其他自然资源海洋气象等支出(款)25万元,较上年增加25万元,增加100%。
(十七)住房保障支出667万元,较上年减少537万元,减少44.60%。其中:
1.保障性安居工程支出376万元,较上年减少837万元,减少69.52%。
2.城乡社区住宅300万元,较上年增加300万元,增加100%。
(十八)粮油物资储备支出613万元,较上年增加72万元,增加13.31%。其中:
1.粮油物资事务613万元,较上年增加72万元,增加13 .31 %。
(十九)灾害防治及应急管理支出 9333万元,较上年增加5063万元,增加118.57%。其中:
1.应急管理事务1080万元,较上年减少11万元,减少1.01%。
2.消防救援事务908万元,较上年增加51万元,增加5.95%。
3.地震事务0万元,较上年减少11万元,减少100%。
4. 矿山安全121万元,较上年增加4万元,增加3.42%。
5.自然灾害防治2115万元,较上年增加824万元,增加63.83%。
5.自然灾害救灾及恢复重建支出5033万元,较上年增加4678万元,增加1317.75%。
6.其他灾害防治及应急管理支出(款)76万元,较上年减少472万元,减少86.13%。
(二十)其他支出(类)974万元,较上年增加506万元,增加108.12%。其中:
1. 其他支出(款)974万元,较上年增加506万元,增加108.12%。
(二十一)债务付息支出11576万元,较上年增加69万元,增加0.60%。其中:
1. 地方政府一般债务付息支出11576万元,较上年增加69万元,增加0.60%。
(二十二)债务发行费用支出51万元,较上年增加2万元,增加4.08%。其中:
1.地方政府一般债务发行费用支出51万元,较上年增加2万元,增加4.08%。
二、财政转移支付安排情况
2024年度武平县对下税收返还和转移支付决算数为53104万元,较上年增加24039万元,增长83%。具体情况如下:
(一)税收返还性
2024年武平县对下税收返还决算为0万元,与上年持平,
(二)一般性转移支付
2024年度武平县对下一般转移支付决算数是结算补助支付53104万元,较上年增加24039万元,增长83%。主要是增发国债水利领域2023年补助资金10670万元、2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金473万元、武平县“6.16”暴雨自然灾害救灾资金3647万元、农村环境综合整治专项资金211万元、2023年城乡人居环境建设专项资金189万元、2023年农村综合性改革试点试验资金346万元、2024年省级储备订单粮食直接补贴129万元、2024年耕地保护专项资金308万元、2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金1038万元、乡村振兴补助资金815万元、2023年农村综合性改革试点试验资金4534万元、财政支农资金117万元、提前下达2024年农村综合改革相关试点示范资金1979万元。
(三)专项转移支付
2024年武平县对下税收返还决算为0万元,与上年持平。
三、举借政府债务情况
(一)政府债务规模情况
2024年,省财政核定我县政府债务限额90.91亿元,其中,一般债务限额38.23亿元,专项债务限额52.68亿元。截至2024年末,全县政府债务余额87.76亿元,其中:一般债务余额36.01亿元、专项债务余额51.75亿元,严格控制在核定的限额之内。
本级政府债务限额90.91亿元,其中,一般债务限额38.23亿元,专项债务限额52.68亿元。截至2024年末,政府债务余额87.76亿元,其中:一般债务余额36.01亿元、专项债务余额51.75亿元,严格控制在核定的限额之内。
(二)政府债务期限结构情况
全县2024年末政府债务余额中,2025年到期3.34亿元,占3.81%;2026年到期5.34亿元,占6.09%;2027年到期6.41亿元,占7.3%;2028年到期7.55亿元,占8.6%;2029年及以后年度到期65.12亿元,占74.2%。
本级2024年末政府债务余额中,2025年到期3.34亿元,占3.81%;2026年到期5.34亿元,占6.09%;2027年到期6.41亿元,占7.3%;2028年到期7.55亿元,占8.6%;2029年及以后年度到期65.12亿元,占74.2%。
(三)政府债券发行使用情况
2024年,全县由省级代为发行地方政府债券16.43亿元。其中:新增政府债券5.09亿元,用于武平县新型显示产业园项目等;再融资债券11.34亿元,用于偿还到期地方政府债券本金、存量隐性债务、存量政府性投资项目。
本级举借新增地方政府债券5.09亿元,用于武平县新型显示产业园项目等。本级举借再融资债券11.34亿元,用于偿还到期地方政府债券本金、存量隐性债务、存量政府性投资项目。
(四)政府债务还本付息情况
2024年,全县偿还政府债券本息9.83亿元,其中:本金7.17亿元、利息2.66亿元。
本级偿还政府债券本息9.83亿元,其中:本金7.17亿元、利息2.66亿元。
四、预算绩效开展情况
2024年度,武平县严格贯彻落实《中共福建省委福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》,做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查,组织334个项目开展事前绩效评估,经审核,66个项目予以立项;66个项目按规定设置绩效目标,并随同部门预算同步批复。二是组织774个项目开展事中绩效监控。三是组织76个部门开展绩效自评;武平县财政部门对3个重点支出项目进行了财政重点评价,涉及财政资金29896万元,经评价,等级“优”的有2项,“良”的有1项。


闽公安网备:35082402000101

