2022年度武平县决算相关重要事项说明
时间:2023-09-12 16:07
 2022年度武平县决算相关重要事项说明

、武平县支出决算说明

2022年度武平县一般公共预算支出数决算数为296198万元,比2021年度决算数增加20659万元,增长7.5%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出科目34692万元,较上年增加10981万元,增长46.3%。

1.人大事务科目732万元,较上年增加193万元,增长35.8%。

2.政协事务科目708万元,较上年增加253万元,增长55.6 %。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务科目17485万元,较上年增加10133万元,增长137.8%。

4.发展与改革事务科目1169万元,较上年增加318万元,增长 37.4%。

5.统计信息事务科目731万元,较上年增加139万元,增长23.5%。

6.财政事务科目1978万元,较上年增加374万元,增长23.3%。

7.审计事务科目449万元,较上年减少5万元,下降1.1 %。

8.纪检监察事务科目1858万元,较上年增加678万元,增长57.5%。

9.商贸事务科目2060万元,较上年增加115万元,增长5.9%。

10.民族事务科目2万元,较上年增加2万元,增长100%

11.港澳台侨事务科目13万元,较上年增加1万元,增长8.3%。

12.档案事务科目169万元,较上年增加14万元,增长9.0%。

13.民主党派及工商联事务科目124万元,较上年增加18万元,增长17.0%。

14.群众团体事务科目812万元,较上年减少135万元,下降14.3%。

15.党委办公厅(室)及相关机构事务科目2024万元,较上年增加13万元,增长0.6%。

16.组织事务科目575万元,较上年减少908万元,下降61.2%。

17.宣传事务科目812万元,较上年减少27万元,下降3.2%。

18.统战事务科目282万元,较上年减少8万元,下降2.8%。

19.其他共产党事务支出科目780万元,较上年减少201万元,下降20.5%。

20.市场监督管理事务科目1919万元,较上年增加22万元,增长1.2%。

21.其他一般公共服务支出(款)科目10万元,较上年增加10万元,增长100%。

(二)国防支出科目335万元,较上年增加325万元,增长3250%。

1.国防动员科目335,较上年增加325万元,增长3250%。主要是上级专款人民防空支出增加325万元。

公共安全支出科目13612万元,较上年增加3126万元,增长 29.8%。

1.武装警察科目59万元,较上年增加33万元,增长126.9%。

2.公安科目11806万元,较上年增加3242万元,增长37.9%。

3.检察科目80万元,较上年减少235万元,下降74.6%。

4.法院科目129万元,较上年减少25万元,下降16.2%。

5.司法科目1167万元,较上年增加252万元,增长27.5%。

6.其他公共安全支出371万元,较上年减少141万元,下降27.5%。

教育支出科目69525万元,较上年增加7793万元,增长 52.6%。

1.教育管理事务科目1245万元,较上年减少2596万元,下降67.6%。

2.普通教育科目59616万元,较上年增加7187万元,增长13.7%。

3.职业教育科目2554万元,较上年增加452万元,增长21.5%。

4.广播电视教育科目160万元,较上年增加52万元,增长48.1%。

5.特殊教育科目612万元,较上年增加141万元,增长29.9%。

6.进修及培训科目1294万元,较上年增加19万元,增长1.5%。

7.教育费附加安排的支出科目1111万元,较上年增655万元,增长143.6%。

8.其他教育支出科目2933万元,较上年增加1883万元,增长179.3%。

科学技术支出科目7807万元,较上年增加1101万元,增长16.4%

1.应用研究科目4万元,较上年增加2万元,增长100%。

2.技术研究与开发科目988万元,较上年增加958万元,增长3193.3%。

3.科学技术普及科目382万元,较上年增加382万元,增长119.5。

4.其他科学技术支出科目6433万元,较上年增加23万元,增长0.4%。

文化旅游体育与传媒支出科目6345万元,较上年减少3081万元,下降32.7%。

1.文化和旅游科目3908万元,较上年减少3272万元,下降45.6%。

2.文物科目776万元,较上年增加217万元,增长38.8%。

3.体育科目403万元,较上年增加147万元,增长57.4%

5.广播电视科目655万元,较上年增加193万元,增长16.5%。

6.其他文化体育与传媒支出科目603万元,较上年减少266万元,下降30.6%。

社会保障和就业支出科目47233万元,较上年增加6082万元,增长14.8%。

1.人力资源和社会保障管理事务科目1665万元,较上年增加266万元,增长19.0%。

2.民政管理事务科目1448万元,较上年减少568万元,下降28.2%。

3.行政事业单位养老科目16029万元,较上年增加2664万元,增长19.9%。

4.就业补助科目1382万元,较上年增加145万元,增长11.7%。

5.抚恤科目2497万元,较上年增加315万元,增长14.4%。

6.退役安置科目170万元,较上年增加44万元,增长34.9%。

7.社会福利科目878万元,较上年减少445万元,下降33.6%。

8.残疾人事业科目2133万元,较上年减少834万元,下降64.2%。

9.红十字事业科目57万元,较上年增加19万元,增长50.0%

10.最低生活保障科目1433万元,较上年减少2281万元,下降61.4%。

11.临时救助科目19万元,较上年减少416万元,下降95.6%。

12.特困人员救助供养科目555万元,较上年减少1134万元,下降67.1%。

13.财政对基本养老保险基金的补助科目13126万元,较上年增加1285万元,增长10.9%。

14. 退役军人管理实务科目249万元,较上年增加21万元,增长9.2%。

15. 财政代缴社会保险费科目125万元,较上年增加5万元,增长4.2%。

16.其他社会保障和就业支出科目5467万元,较上年增加5328万元,增长3883%。

医疗卫生与计划生育支出科目14576万元,较上年增加3103元,增长27.0%。

1.卫生健康管理实务科目726万元,较上年减少402万元,下降35.6%。

2.公立医院科目2049万元,较上年增加650万元,增长46.5%。

3.基层医疗卫生机构科目4722万元,较上年增加1010万元,增长27.3%。

4.公共卫生科目4637万元,较上年增加1093万元,增长30.8%。

5.中医药科目15万元,较上年减少7万元,下降31.8%。

6.计划生育事务科目1240万元,较上年增加538万元,增长76.6%。

8.优抚对象医疗科目支出28万元,较上年减少36万元,下降56.3%。

9.医疗保障管理事务科目35万元,较上年增加38万元增长52.1%

10.其他卫生健康支出科目1124万元,较上年增加292万元,增长35.1%。

节能环保支出科目9612万元,较上年增加2909万元,增长43.4%。

1.环境保护管理事务科目123万元,较上年减少7万元,下降5.4%。

2.污染防治科目7876万元,较上年增加3300万元,增长72.1%。

3.自然生态保护科目670万元,较上年增加655万元,增长4366%

4.能源节约利用科目84万元,较上年减少25万元,下降22.9%。

5.其他节能环保支出科目859万元,较上年减少559万元,下降39.4%。

城乡社区支出科目10147万元,较上年减少10530万元,下降50.9%。

1.城乡社区管理事务科目2560万元,较上年增加509万元,增长24.8%。

2.城乡社区规划与管理科目600万元,较上年增加249万元,增长70.9%。

3.城乡社区公共设施362万元,较上年增加362万元,增长100%。

4.城乡社区环境卫生科目1195万元,较上年增加780万元,增长188.0%。

5.建设市场管理与监督科目164万元,较上年增加21万元,增长14.7%。

6.其他城乡社区支出科目5266万元,较上年减少12451万元,下降70.3%。

(十农林水支出科目49331万元,较上年增加719万元,增长1.5%。

1.农业农村科目14893万元,较上年减少1517万元,下降9.2%。

2.林业和草原科目7308万元,较上年减少2133万元,下降22.6%。

3.水利科目9767万元,较上年增加4744万元,增长94.4%。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴科目11769万元,较上年减少362万元,下降3.0%。

5.农村综合改革科目5305万元,较上年增加157万元,增长3.0%。

6.普惠金融发展支出科目156万元,较上年减少303万元,下降66%。

7.其他农林水支出(款)133万元,较上年增加133万元,增长100%。

(十交通运输支出科目7698万元,较上年减少7877万元,下降50.6%。

1.公路水路运输科目4139万元,较上年减少9524万元,下降69.7%。

2.铁路运输科目106万元,较上年增加10万元,增长10.4%。

3.民用航空运输科目237万元,较上年增加237万元,增长100%。

4.车辆购置税支出科目2820万元,较上年增加2580万元,增长1075%。

5.其他交通运输支出科目396万元,较上年减少921万元,下降69.9%。

(十资源勘探信息等支出科目2951万元,较上年增加2194万元,增长289.8%。

1.支持中小企业发展和管理科目1963万元,较上年增加1263万元,增长180.4%。

2.其他资源勘探信息等支出科目988万元,较上年增加931万元,增长1633.3%。

(十商业服务业等支出科目1714万元,较上年增加192万元,增长12.6%。

1.商业流通事务科目481万元,较上年减少387万元,下降44.6%。

2.涉外发展服务支出科目693万元,较上年增加456万元,增长192.4%。

3.其他商业服务业等支出科目540万元,较上年增加123万元,增长29.5%。

(十金融支出科目442万元,较上年增加317万元增长253.6%。

1.金融发展支出科目332元,较上年增加332万元,增长100%

2.其他金融支出科目110万元,较上年减少5万元,下降4.3%。

(十自然资源海洋气象等支出科目2875万元,较上年增加177万元,增长6.6%。

1.自然资源事务科目2809万元,较上年增加194万元,增长7.4%。

2.气象事务科目66万元,较上年减少17万元,下降20.5%。

(十)住房保障支出科目595万元,较上年增加406万元,增长214.8%。

1.保障性安居工程支出科目583万元,较上年增加394万元,增长208.5%。

2.城乡社区住宅支出科目12万元较上年增加12万元,增长100%。

 (十)粮油物资储备支出科目89万元,较上年减少473万元,下降84.2%。

1.粮油事务科目89万元,较上年减少473万元,下降84.2%。

(十)灾害防治及应急管理支出4536万元,上年增加2801万元,增长161.4%。

1.应急管理事务科目821万元,较上年减少149万元,下降15.4%。

2.消防事务科目848万元,较上年增加550万元,增长184.6%。

3.矿山安全科目117万元,较上年减少19万元,下降19.4%。

4.自然灾害防治科目315万元,较上年增加11万元,增长3.6%。

5. 自然灾害救灾及恢复重建支出科目2357万元,较上年增加2345万元,增长19541.7%。

6.其他灾害防治及应急管理支出(款)科目78万元,较上年增加78万元,增长100%。

(二十)其他支出(类)科目232万元,较上年减少43万元,下降15.6%。

(二十)债务付息支出科目11803万元,较上年增加435万元,增长3.8%。

 (二十)债务发行费用支出科目48万元,较上年增加2万元,增长4.3% 

二、财政转移支付收入情况    

2022年武平县收到税收返还和转移支付决收入244098万元,比上年增加45897万元,增长23.2%,具体情况如下:

(一)返还性收入

2022年武平收到税收返还决算为4961万元,与上年持平,具体情况如下:

1.所得税基数返还决算数1264万元,与上年一样。

2.成品油税费改革税收返还收入291万元,与上年一样。

3. 增值税税收返还收入1878万元,与上年一样。

4.消费税税收返还收入181万元,与上年一样。

5.增值税“五五分享”税收返还收入1347万元,与上年一样。

(二)一般性转移支付收入

2022年度武平县收到一般转移支付决算数为196883万元,较上年增加31598万元,增加19.1%,具体情况如下:

1.均衡性转移支付收入36949万元,较上年增加1313万元,增长3.7%。

2.县级基本财力保障机制奖补资金收入22733万元,较上年增加284万元,增长1.3%。

3.结算补助收入1176万元,较上年减少455万元,下降27.9%。

4.重点生态功能区转移支付收入6752万元,较上年减少3680万元,下降35.3%。

5.革命老区转移支付收入4682万元,较上年增加382万元,增长8.9%。

6.欠发达地区转移支付收入8610元,较上年减少417万元,下降4.6%。

7. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入0万元,较上年减少49万元,下降100%。

8.公共安全共同财政事权转移支付收入 1611万元,较上年增加97万元,增长6.4%。

9.教育共同财政事权转移支付收入 7804万元,较上年减少790万元,下降9.2%。

10.科学技术共同财政事权转移支付收入362万元,较上年减少2万元,下降0.5%。

11.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1713万元,较上年增加577万元,增长50.8%。

12.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 20846万元,较上年增加1440万元,增长7.4%。

13.医疗卫生共同财政事权转移支付收入5072万元,较上年增加814万元,增长19.1%。

14.节能环保共同财政事权转移支付收入2015万元,较上年增加1536万元,增长320.7%。

15.农林水共同财政事权转移支付收入37522万元,较上年增加7431万元,增长24.7%。

16.交通运输共同财政事权转移支付收入 9685万元,较上年增加5029万元,下增长108.0%。

17.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 3030万元,较上年增加2415万元,增长392.7%。

18.住房保障共同财政事权转移支付收入1133万元,较上年增加927万元,增长450.0%。

19.粮油物资储备共同财政事权转移支付收入0万元,较上年减少76万元,下降100%。

20.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 1958万元,较上年增加1958万元,增长100%.

21.其他共同财政事权转移支付收入 0万元,较上年减少241万元,下降100%。

22.增值税留抵退税转移支付收入1229万元,上年无此项收入。

23.其他退税减税降费转移支付收入4639万元,上年无此项收入。

24.补充县区财力转移支付收入12628万元,上年无此项收入。

25.其他一般性转移支付收入4734万元,较上年减少5391万元,下降53.2%。

(三)专项转移支付收入

2021年度武平县收到专项转移支付决算数为42254万元,较上年增加14299万元,增长51.2%,具体情况如下:

1. 一般公共服务572万元,较上年增加50万元,增长9.6%。

2.国防538万元,较上年增加250万元,增长86.8%。

3.公共安全166万元,较上年减少15万元,下降8.3%。

4.教育594万元,较上年增加518万元,增长681.6%。

5.科学技术222万元,较上年减少138万元,下降38.3%。

6.文化旅游体育与传媒550万元,较上年增加11万元,增长2.0%。

7.社会保障和就业741万元,较上年减少1404万元,下降65.5%。

8.卫生健康320万元,较上年减少367万元,下降53.4%。

9.节能环保7849万元,较上年增加1076万元,增长15.9%。

10.城乡社区6129万元,较上年增加5112万元,增长502.7%。

11.农林水15267万元,较上年增加5090万元,增长50.0%。

12.交通运输115万元,较上年增加40万元,增长53.3%。

13.资源勘探信息等4119万元,较上年增加1599万元,增长63.5%。

14.商业服务业等1801万元,较上年增加701万元,增长63.7%。

15.金融240万元,较上年减少90万元,下降27.3%。

16.自然资源海洋等1316万元,较上年增加1186万元,增长912.3%。

17.住房保障0万元,较上年减少140万元,下降100%。

18.粮油物质储备111万元,较上年增加63万元,增长131.3%。

19.灾害防治及应急管理1509万元,较上年增加927万元,增长159.3%。

20.其他收入95万元,较上年减少170万元,下降64.2%。

三、政府债务情况

(一)地方政府债券发行情况

2022年全县由省级代为发行地方政府债券126234万元。

按债券性质分:由省级代为发行新增一般债券9824万元、新增专项债券83883万元、再融资一般债券32527万元。

)地方政府债券还本付息情况

2022年全县地方政府债券还本付息70424万元。

其中:一般债还本44462万元,专项债还本2006万元,地方政府向国际组织借款还本支出31万元;一般债付息支出11803万元,专项债付息支出12122万元。

)地方政府债务限额余额情况

截至2022年底,全县政府债务余额713717万元,债务余额严格控制在省财政核定的限额793786万元内。

四、预算绩效开展情况

2022年我县进一步推进预算绩效“三全”建设,实现事前绩效评估、绩效目标、绩效监控和绩效评价全过程管理,一般公共预算、政府性基金预算及社保基金预算三本预算全覆盖。探索重大政策事项评估举措,把事前绩效评估报告作为政策和项目入库的前置条件,2022年已完成年度新增财政资金规模500万元以上的33个项目的事前绩效评估工作,涉及资金2.28亿元。加强绩效目标审核,建立健全绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制,除涉密外,绩效目标,随部门预算公开。2022于预算一体化系统内完成项目绩效目标批复项目1825个,涉及金额33亿元。委托有绩效评价工作经验及相关资质的第三方机构对预算单位全面开展单位自评及部门自评进行指导,并抽取预算执行进度较慢的10个项目进行财政重点监控,涉及资金0.41亿元,及时调整预算并督促整改落实。绩效自评结果随部门决算公开,通过强化绩效自评和问题梳理,及时发现和解决资金管理使用中存在的低效无效问题,进一步压实部门主体责任。强化财政评价和绩效结果应用,组织对乡镇污水处理设施PPP项目使用性付费省级科技孵化器二期(信息光电与智能制造产业园)人才资源开发专项经费(乡村振兴)农业保险保费补贴4个重点民生政策或重大项目开展财政绩效评价,涉及资金3.02亿元,绩效评价结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据,应用于2023年初预算编制。2022年底,我县通过全省县级层面全面实施预算绩效管理改革任务验收,县级层面基本建成全面实施预算绩效管理体系。