2025年度龙岩市武平县政府决算 相关重要事项说明
时间:2026-09-14 11:42
 一、武平县本级支出决算说明

2025年度武平县本级一般公共预算支出决算数为403944万元,比上年增加48056万元,增长13.50%。具体情况如下(分款级科目表述):

(一)一般公共服务支出35468万元,较上年减少6944万元,减少16.37%。其中:

1.人大事务671万元,较上年减少483万元,减少41.85%。

2.政协事务602万元,上年减少156万元,减少20.58%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务17448万元,上年减少4229万元,减少19.51%。

4.发展与改革事务1005万元,上年减少585万元,减少36.79%。

5.统计信息事务610万元,上年减少135万元,减少18.12%。

6.财政事务1641万元,上年减少430万元,减少20.76%。

7.税收事务1460万元,上年减少44万元,减少2.93%。

8.审计事务516万元,上年减少23万元,减少4.27%。

9.纪检监察事务2332万元,上年减少421万元,减少15.29%。

10.商贸事务1121万元,上年减少239万元,减少17.57%。

11.知识产权事务13万元,上年增加8万元,增加160%。

12.港澳台事务87万元,上年增加19万元,增加27.94%。

13.档案事务215万元,上年增加11万元,增加5.39%。

14.民主党派及工商联事务120万元,上年减少13万元,减少9.77%。

15.群众团体事务805万元,上年减少155万元,减少16.15%。

  16.党委办公厅(室)及相关机构事务1413万元,上年减少339万元,减少19.35%。

  17.组织事务706万元,上年增加46万元,增加6.97%。

  18.宣传事务579万元,上年减少121万元,减少17.29%。

  19.统战事务243万元,上年减少62万元,减少20.33%。

  20.其他共产党事务支出(款)451万元,上年减少456万元,减少50.28%。

  21.市场监督管理事务1983万元,上年减少346万元,减少14.86%。

22.社会工作事务522万元,上年增加436万元,增加506.98%。

23.信访事务113万元,上年减少39万元,减少25.66%。

24.其他一般公共服务支出(款)812万元,上年增加812万元,增加100%。

(二)国防支出0万元,较上年减少103万元下降100%。其中:

1. 国防动员0万元,上年减少103万元,减少100%。

(三)公共安全支出12540万元,上年减少4503万元,减少26.42%。其中:

  1.武装警察部队(款)0万元,较上年减少48万元,减少100%。

  2.公安10894万元,较上年减少2803万元,减少20.46%。

  3.检察46万元,较上年减少139万元,减少75.14%。

  4.法院78万元,较上年减少270万元,减少77.59%。

  5.司法1174万元,较上年减少7万元,减少0.59%。

  6.其他公共安全支出(款)348万元,较上年减少1236万元,减少78.03%。

(四)教育支出79603万元,较上年增加3813万元,增加5.03%。其中:

1.教育管理事务5970万元,较上年减少93万元,减少1.53%。

2.普通教育67810万元,较上年增加4450万元,增加7.02%。

3.职业教育2872万元,较上年增加345万元,增加13.65%。

4.成人教育188万元,较上年增加188万元,增加100%。

5.广播电视教育4万元,较上年减少162万元,减少97.59%。

6.特殊教育719万元,较上年增加7万元,增加0.98%。

7.进修及培训1256万元,较上年增加178万元,增加16.51%。

8.教育费附加安排的支出712万元,较上年减少229万元,减少24.34%。

9.其他教育支出(款)72万元,较上年减少871万元,减少92.36%。

(五)科学技术支出4488万元,较上年增加2629万元,增加141.42%。其中:

1.科学技术管理事务782万元,较上年增加36万元,增加4.83%。

2.技术研究与开发4万元,较上年减少68万元,减少94.44%。

3.科技条件与服务0万元,较上年减少50万元,减少100%。

4.社会科学3万元,较上年增加2万元,增加200%。

5.科学技术普及288万元,较上年增加7万元,增加2.49%。

6.其他科学技术支出(款)3411万元,较上年增加2702万元,增加381.10%。

(六)文化旅游体育与传媒支出3177万元,较上年减少977万元,减少23.52%。其中:

1.文化和旅游1540万元,较上年减少788万元,减少33.85%

2.文物403万元,较上年增加77万元,增加23.62%。

3.体育185万元,较上年增加33万元,增加21.71%。

4.新闻出版电影0万元,较上年减少20万元,减少100%。

5.广播电视891万元,较上年减少82万元,减少8.43%。

6.其他文化旅游体育与传媒支出(款)158万元,较上年减少197万元,减少55.49%。

(七)社会保障和就业支出56675万元,较上年增加6609万元,增加13.20%。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务1507万元,较上年增加253万元,增加20.18%。

2.民政管理事务1649万元,较上年增加354万元,增加27.34%。

3.行政事业单位养老支出14307万元,较上年增加1043万元,增加7.86%。

4.就业补助1058万元,较上年减少293万元,减少21.69%。

5.抚恤3750万元,较上年增加299万元,增加8.66%。

6.退役安置612万元,较上年减少156万元,减少20.31%。

7.社会福利3932万元,较上年增加2181万元,增加124.56%。

8.残疾人事业2083万元,较上年减少144万元,减少5.19%。

9.红十字事业57万元,较上年增加2万元,增加3.647%。

10. 最低生活保障360万元,较上年减少3114万元,减少89.64%。

11.临时救助0万元,较上年减少287万元,减少100%。

12.特困人员救助供养0万元,较上年减少930万元,减少100%。

13.财政对基本养老保险基金的补助18701万元,较上年增加3030万元,增加19.34%。

14.退役军人管理事务265万元,较上年减少36万元,减少11.96%。

15.财政代缴社会保险费支出113万元,较上年增加1万元,增加0.89%。

16.其他社会保障和就业支出(款)8281万元,较上年增加4376万元,增加112.06%。

(八)卫生健康支出19022万元,较上年增加2878万元,增加17.83%。其中:

1.卫生健康管理事务710万元,较上年减少51万元,减少6.70%。

2.公立医院2160万元,较上年减少70万元,减少3.143%。

3.基层医疗卫生机构5567万元,较上年增加462万元,增加9.05%。

4.公共卫生4725万元,较上年增加103万元,增加2.23%。

5.计划生育事务2582万元,较上年增加218万元,增加9.22%。

6.医疗救助7万元,较上年增加7万元,增加100%。

7.优抚对象医疗66万元,较上年增加30万元,增加83.33%。

8. 医疗保障管理事务0万元,较上年减少33万元,减少100%。

9.中医药事务29万元,较上年减少65万元,减少69.15%

10.疾病预防控制事务7万元,较上年增加7万元,增加100%。

11.托育服务2462万元,较上年增加2462万元,增加100%。

12.其他卫生健康支出(款)707万元,较上年减少192万元,减少21.36%。

(九)节能环保支出16853万元,较上年增加5990万元,增加55.14%。其中:

1.环境保护管理事务21万元,较上年减少52万元,减少71.23%。

2.污染防治8857万元,较上年增加2769万元,增加45.48%。

3.自然生态保护1376万元,较上年增加523万元,增加61.31%。

4.森林保护修复5465万元,较上年增加4430万元,增加428.02%。

5.能源节约利用(款)35万元,较上年减少259万元,减少88.10%。

6.能源管理事务3万元,较上年增加3万元,增加100%。

7.其他节能环保支出(款)1096万元,较上年减少1424万元,减少56.51%。

(十)城乡社区支出23542万元,较上年增加9686万元,增加69.9%。其中:

1.城乡社区管理事务5297万元,较上年增加711万元,增加15.5%。

2.城乡社区规划与管理(款)1147万元,较上年增加409万元,增加55.42%。

3.城乡社区公共设施14705万元,较上年增加10246万元,增加229.78%。

4.城乡社区环境卫生(款)2204万元,较上年增加561万元,增加34.14%。

5.建设市场管理与监督(款)189万元,较上年增加12万元,增加6.78%。

6.其他城乡社区支出(款)0万元,较上年减少2253万元,减少100%。

(十一)农林水支出84111万元,较上年增加3680万元,增加4.58%。其中:

1.农业农村21769万元,较上年增加1604万元,增加7.95%。

2.林业和草原6825万元,较上年增加553万元,增加8.82%。

3.水利28551万元,较上年减少3047万元,减少9.64%。

4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴11224万元,较上年增加791万元,增加7.58%。

5.农村综合改革15505万元,较上年增加3745万元,增加31.85%。

6.普惠金融发展支出52万元,较上年增加45万元,增加642.86%。

7.其他农林水支出(款)185万元,较上年减少11万元,减少5.61%。

(十二)交通运输支出42426万元,较上年增加32389万元,增加322.7%。其中:

1.公路水路运输33034万元,较上年增加25697万元,增加350.24%。

2.铁路运输7373万元,较上年增加7132万元,增加2959.34%。

3.其他交通运输支出(款)2019万元,较上年减少440万元,减少17.89%。

(十三)资源勘探工业信息等支出589万元,较上年减少3504万元,减少85.61%。其中:

1.支持中小企业发展和管理支出169万元,较上年减少3219万元,减少95.01%。

2.其他资源勘探工业信息等支出(款)420万元,较上年减少285万元,减少40.43%。

(十四)商业服务业等支出1269万元,较上年减少18万元,减少1.40%。其中:

1.商业流通事务1155万元,较上年增加86万元,增加8.04%。

2.涉外发展服务支出98万元,较上年减少54万元,减少35.53%。

3.其他商业服务业等支出(款)16万元,较上年减少50万元,减少75.76%。

(十五)金融支出17万元,较上年减少747万元,减少97.77%。其中:

1.金融发展支出17万元,较上年减少217万元,减少92.74%。

2.其他金融支出(款)0万元,较上年减少530万元,减少100%。

(十六)自然资源海洋气象等支出4557万元,较上年增加909万元,增加24.92%。其中:

1.自然资源事务4465万元,较上年增加912万元,增加25.67%。

2.气象事务92万元,较上年增加22万元,增加31.43%。

3.其他自然资源海洋气象等支出(款)0万元,较上年减少25万元,减少100%。

(十七)住房保障支出1638万元,较上年增加971万元,增加145.58%。其中:

1.保障性安居工程支出1638万元,较上年增加1271万元,增加346.32%。

2.城乡社区住宅0万元,较上年减少300万元,减少100%。

(十八)粮油物资储备支出518万元,较上年减少95万元,减少15.5%。其中:

1.粮油物资事务518万元,较上年减少95万元,减少15.5%。

(十九)灾害防治及应急管理支出 5620万元,较上年减少3713万元,减少39.78%。其中:

1.应急管理事务1534万元,较上年增加454万元,增加42.04%。

2.消防救援事务1050万元,较上年增加142万元,增加15.64%。

3.矿山安全139万元,较上年增加18万元,增加14.88%。

4.地震事务6万元,较上年增加6万元,增加100%。

5.自然灾害防治1652万元,较上年减少463万元,减少21.89%。

6.自然灾害救灾及恢复重建支出1239万元,较上年减少3794万元,减少75.38%。

7.其他灾害防治及应急管理支出(款)0万元,较上年减少76万元,减少100%。

(二十)其他支出(类)589万元,较上年减少385万元,减少39.53%。其中:

1. 其他支出(款)589万元,较上年减少385万元,减少39.53%。

(二十一)债务付息支出11207万元,较上年减少369万元,减少3.19%。其中:

1. 地方政府一般债务付息支出11207万元,较上年减少369万元,减少3.19%。

   (二十二)债务发行费用支出35万元,较上年减少16万元,减少31.37%。其中:

1.地方政府一般债务发行费用支出35万元,较上年减少16万元,减少31.37%。 

二、财政转移支付安排情况    

2025年度武平县对下税收返还和转移支付决算数为53104万元,较上年增加24039万元,增长83%。具体情况如下:

(一)税收返还性

2024年武平对下税收返还决算为0万元,与上年持平,

(二)一般性转移支付

2025年度武平县对下一般转移支付决算数是结算补助支付52324万元,较上年减少780万元,减少1.47%。主要是增发国债水利领域2024年补助资金4603万元、2023年农村综合性改革试点试验资金2075万元、2023年第二批农村公益事业建设财政奖补2135万元、2023年城乡人居环境建设专项资金72+315万元、2023年农村综合性改革试点试验资金2075万元、2024年省级储备订单粮食直接补贴122万元、2024年耕地保护专项资金88万元、2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金195万元、乡村振兴补助资金1632万元、2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金311万元、财政支农资金36万元、提前下达2024年农村综合改革相关试点示范资金3651万元、武平县“6.16”暴雨自然灾害救灾资金795万元、中央水库移民扶持基金823万元、2025年长(汀)连(城)武(平)欠发达集中连片地区可持续发展试验区建设省级补助资金450万元、025年历史建筑(传统风貌建筑)保护修缮 “以奖代补”省级补助资金138万元、2024年汀江流域省级生态补偿资金205万元。

(三)专项转移支付

2025年武平县对下税收返还决算为0万元,与上年持平。

三、举借政府债务情况

(一)政府债务规模情况

2025年,省财政核定我县政府债务限额99.25亿元,其中,一般债务限额39.5亿元,专项债务限额59.75亿元。截至2025年末,全县政府债务余额96.92亿元,其中:一般债务余额37.87亿元、专项债务余额59.05亿元,严格控制在核定的限额之内。

本级政府债务限额99.25亿元,其中,一般债务限额39.5亿元,专项债务限额59.75亿元。截至2025年末,政府债务余额96.92亿元,其中:一般债务余额37.87亿元、专项债务余额59.05亿元,严格控制在核定的限额之内。

(二)政府债务期限结构情况

全县2025年末政府债务余额中,2026年到期5.34亿元,占5.5%;2027年到期6.41亿元,占6.6%;2028年到期7.63亿元,占7.9%;2029年到期5.65亿元,占5.8%;2029年及以后年度到期71.89亿元,占74.2%。

本级2025年末政府债务余额中,2026年到期5.34亿元,占5.5%;2027年到期6.41亿元,占6.6%;2028年到期7.63亿元,占7.9%;2029年到期5.65亿元,占5.8%;2029年及以后年度到期71.89亿元,占74.2%。

(三)政府债券发行使用情况

2025年,全县由省级代为发行地方政府债券12.51亿元。其中:新增政府债券9.51亿元,用于龙岩至龙川铁路武平至梅州段等项目;再融资债券3亿元,用于偿还到期地方政府债券本金、存量政府性投资项目。

本级举借新增地方政府债券9.51亿元,用于龙岩至龙川铁路武平至梅州段等项目。本级举借再融资债券3亿元,用于偿还到期地方政府债券本金、存量政府性投资项目。

(四)政府债务还本付息情况

2025年,全县偿还政府债券本息6.08亿元,其中:本金3.34亿元、利息2.74亿元。

本级偿还政府债券本息6.08亿元,其中:本金3.34亿元、利息2.74亿元。

四、预算绩效开展情况

2025年度武平县严格贯彻落实《中共福建省委福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》,做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查。组织149个项目开展事前绩效评估,经审核,88个项目予以立项;88个项目按规定设置绩效目标,并随同部门预算同步批复。二是组织956个项目开展事中绩效监控。三是组织75个部门开展绩效自评;武平县财政部门对3个重点支出项目进行了财政重点评价,涉及财政资金20506.67万元,经评价,等级“优”的有2项,“良”的有1项。

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