2023年度龙岩市武平县政府决算相关重要事项说明
时间:2024-09-14 17:48
  一、武平县本级支出决算说明

  2023年度武平县本级一般公共预算支出决算数为343021万元,比上年增加46823万元,增长15.81%。具体情况如下(分款级科目表述):

  (一)一般公共服务支出34435万元,较上年减少257万元,下降0.74%。其中:

  1.人大事务745万元,较上年增加13万元,增长1.78%。

  2. 政协事务728万元,较上年增加20万元,增长2.82%。

  3. 政府办公厅(室)及相关机构事务17981万元,较上年增加496万元,增长2.84%。

  4.发展与改革事务1162万元,较上年减少7万元,减少0.6%。

  5.统计信息事务614万元,较上年减少117万元,减少16.01%。

  6.财政事务1743万元,较上年减少235万元,减少11.88%。

  7.审计事务519万元,较上年增加70万元,增加15.59%。

  8.纪检监察事务2146万元,较上年增加288万元,增加15.5%。

  9.商贸事务1307万元,较上年减少753万元,减少36.55%。

  10.民族事务0万元,较上年减少2万元,减少100%。

  11.港澳台事务8万元,较上年减少5万元,减少38.46%。

  12.档案事务221万元,较上年增加52万元,增加30.77%。

  13.民主党派及工商联事务135万元,较上年增加11万元,增加8.87%。

  14.群众团体事务937万元,较上年增加125万元,增加15.39%。

  15.党委办公厅(室)及相关机构事务2111万元,较上年增加87万元,增加4.3%。

  16.组织事务521万元,较上年减少54万元,减少9.39%。

  17.宣传事务430万元,较上年减少832万元,减少47.04%。

  18.统战事务295万元,较上年增加13万元,增加4.61%。

  19.其他共产党事务支出(款)799万元,较上年增加19万元,增加2.44%。

  20.市场监督管理事务1988万元,较上年增加69万元,增加3.6%。

  21.其他一般公共服务支出(款)0万元,较上年减少10万元,减少100%。

  (二)国防支出151万元,较上年减少184万元,下降54.93%。其中:

  1. 国防动员151万元,较上年减少184万元,减少54.93%。

  (三)公共安全支出13604万元,较上年减少8万元,下降0.06%。其中:

  1. 武装警察部队(款)54万元,较上年减少5万元,减少8.47%。

  2. 公安11175万元,较上年减少631万元,减少5.34%。

  3.检察0万元,较上年减少80万元,减少100%。

  4.法院20万元,较上年减少109万元,减少84.5%。

  5.司法1204万元,较上年增加37万元,增加3.17%。

  6.其他公共安全支出(款)1151万元,较上年增加780万元,增加210.24%

  (四)教育支出74745万元,较上年增加5220万元,增加7.51%。其中:

  1.教育管理事务10776万元,较上年增加9531万元,增加765.54%。

  2.普通教育58379万元,较上年减少1237万元,减少2.07%。

  3.职业教育2293万元,较上年减少261万元,减少10.22%。

  4.广播电视教育164万元,较上年增加4万元,增加2.50%。

  5.特殊教育625万元,较上年增加13万元,增加2.12%。

  6.进修及培训1122万元,较上年减少172万元,减少13.26%。

  7.教育费附加安排的支出1070万元,较上年减少41万元,减少3.69%。

  8.其他教育支出(款)316万元,较上年减少2617万元,减少89.23%。

  (五)科学技术支出1446万元,较上年减少6361万元,减少81.84%。其中:

  1.科学技术管理事务741万元,较上年增加741万元,增加100%。

  2.应用研究7万元,较上年增加3万元,增加75%

  3.技术研究与开发180万元,较上年减少808万元,减少81.78%。

  4.科学技术普及278万元,较上年减少104万元,减少27.23%。

  5.其他科学技术支出(款)240万元,较上年减少1693万元,减少96.27%。

  (六)文化旅游体育与传媒支出6601万元,较上年增加256万元,增加4.03%。其中:

  1.文化和旅游4215万元,较上年增加307万元,增加7.86%

  2.文物671万元,较上年减少105万元,减少13.53%。

  3.体育157万元,较上年减少246万元,减少61.04%。

  4.广播电视880万元,较上年增加225万元,增加34.35%。

  5.其他文化旅游体育与传媒支出(款)678万元,较上年增加75万元,增加12.44%。

  (七)社会保障和就业支出52090万元,较上年增加4857万元,增加10.28%。其中:

  1.人力资源和社会保障管理事务1192万元,较上年减少473万元,减少27.41%。

  2.民政管理事务1425万元,较上年减少23万元,减少1.59%。

  3.行政事业单位养老支出17320万元,较上年增加1291万元,增加8.05%。

  4.就业补助1537万元,较上年增加155万元,增加11.22%。

  5.抚恤3568万元,较上年增加1071万元,增加45.89%。

  6.退役安置516万元,较上年增加346万元,增加203.53%。

  7.社会福利1881万元,较上年增加1003万元,增加114.24%。

  8.残疾人事业1960万元,较上年减少173万元,减少8.11%。

  9.红十字事业63万元,较上年增加6万元,增加10.53%。

  10. 最低生活保障0万元,较上年减少1433万元,减少100%。

  11.临时救助0万元,较上年减少19万元,减少100%。

  12.特困人员救助供养0万元,较上年减少555万元,减少100%。

  13.财政对基本养老保险基金的补助14007万元,较上年增加881万元,增加6.71%。

  14.退役军人管理事务250万元,较上年增加1万元,增加0.4%。

  15.财政代缴社会保险费支出123万元,较上年减少2万元,减少1.60%。

  16.其他社会保障和就业支出(款)8248万元,较上年增加2781万元,增加50.87%。

  (八)卫生健康支出24071万元,较上年增加9495万元,增加65.14%。其中:

  1.卫生健康管理事务866万元,较上年增加140万元,增加19.28%。

  2.公立医院2486万元,较上年增加437万元,增加21.33%。

  3.基层医疗卫生机构5251万元,较上年增加529万元,增加11.2%。

  4.公共卫生11398万元,较上年增加6761万元,增加145.81%。

  5.中医药287万元,较上年增加272万元,增加1813.33%。

  6.计划生育事务2223万元,较上年增加983万元,增加79.27%。

  7.医疗救助7万元,较上年增加7万元,增加100%。

  8.优抚对象医疗90万元,较上年增加62万元,增加221.43%。

  9. 医疗保障管理事务107万元,较上年增加72万元,增加205.71%。

  10.其他卫生健康支出(款)1356万元,较上年增加232万元,增加20.64%。

  (九)节能环保支出14228万元,较上年增加4616万元,增加48.02%。其中:

  1.环境保护管理事务99万元,较上年减少24万元,减少19.51%。

  2.污染防治11464万元,较上年增加3588万元,增加45.66%。

  3.自然生态保护1179万元,较上年增加509万元,增加75.97%。

  4.天然林保护555万元,较上年增加555万元,增加100%。

  5.能源节约利用(款)247万元,较上年增加163万元,增加194.05%。

  6.能源管理事务26万元,较上年增加26万元,增加100%。

  7.其他节能环保支出(款)658万元,较上年减少201万元,减少23.40%。

  (十)城乡社区支出12482万元,较上年增加2335万元,增加23.01%。其中:

  1.城乡社区管理事务2866万元,较上年增加306万元,增加11.95%。

  2.城乡社区规划与管理(款)676万元,较上年增加76万元,增加12.67%。

  3.城乡社区公共设施2810万元,较上年增加2448万元,增加676.24%。

  4.城乡社区环境卫生(款)877万元,较上年减少318万元,减少26.61%。

  5.建设市场管理与监督(款)184万元,较上年增加20万元,增加12.20%。

  6.其他城乡社区支出(款)5069万元,较上年减少197万元,减少3.74%。

  (十一)农林水支出66563万元,较上年增加17232万元,增加34.93%。其中:

  1.农业农村15297万元,较上年增加404万元,增加2.71%。

  2.林业和草原18359万元,较上年增加11051万元,增加151.22%。

  3.水利13537万元,较上年增加3770万元,增加38.60%。

  4.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴12016万元,较上年增加247万元,增加2.10%。

  5.农村综合改革7204万元,较上年增加1899万元,增加35.80%。

  6.普惠金融发展支出57万元,较上年减少99万元,减少63.46%。

  7.其他农林水支出(款)93万元,较上年减少40万元,减少30.08%。

  (十二)交通运输支出11955万元,较上年增加4257万元,增加55.30%。其中:

  1.公路水路运输2675万元,较上年减少1464万元,减少35.37%。

  2.铁路运输109万元,较上年增加3万元,增加2.83%。

  3.民用航空运输255万元,较上年增加18万元,增加7.59%。

  4.车辆购置税支出2323万元,较上年减少497万元,减少17.62%。

  5.其他交通运输支出(款)6593万元,较上年增加6197万元,增加1564.90%。

  (十三)资源勘探工业信息等支出3539万元,较上年增加588万元,增加19.93%。其中:

  1.工业和信息产业监管1388万元,较上年增加1388万元,增加100%。

  2.支持中小企业发展和管理支出1295万元,较上年减少668万元,减少34.03%。

  3.其他资源勘探工业信息等支出(款)855万元,较上年减少133万元,减少13.46%。

  (十四)商业服务业等支出2209万元,较上年增加495万元,增加28.88%。其中:

  1.商业流通事务1709万元,较上年增加1228万元,增加255.30%。

  2.涉外发展服务支出53万元,较上年减少640万元,减少92.35%。

  3.其他商业服务业等支出(款)447万元,较上年减少93万元,减少17.22%。

  (十五)金融支出208万元,较上年减少234万元,减少52.94%。其中:

  1.金融发展支出208万元,较上年减少124万元,减少37.35%。

  2.其他金融支出(款)0万元,较上年减少110万元,减少100%。

  (十六)自然资源海洋气象等支出6655万元,较上年增加3780万元,增加131.48%。其中:

  1.自然资源事务6584万元,较上年增加3775万元,增加134.39%。

  2.气象事务71万元,较上年增加5万元,增加7.58%。

  (十七)住房保障支出1204万元,较上年增加609万元,增加102.35%。其中:

  1.保障性安居工程支出1204万元,较上年增加621万元,增加106.52%。

  2.城乡社区住宅0万元,较上年减少12万元,减少100%。

  (十八)粮油物资储备支出541万元,较上年增加452万元,增加507.87%。其中:

  1.粮油物资事务541万元,较上年增加452万元,增加507.87%。

  (十九)灾害防治及应急管理支出4270万元,较上年减少266万元,减少5.86%。其中:

  1.应急管理事务1091万元,较上年增加270万元,增加32.89%。

  2.消防救援事务857万元,较上年增加9万元,增加1.06%。

  3.地震事务11万元,较上年增加11万元,增加100%。

  4.自然灾害防治1291万元,较上年增加976万元,增加309.84%。

  5.自然灾害救灾及恢复重建支出355万元,较上年减少2002万元,减少84.94%。

  6.其他灾害防治及应急管理支出(款)548万元,较上年增加470万元,增加602.56%。

  (二十)其他支出(类)468万元,较上年增加236万元,增加101.72%。其中:

  1. 其他支出(款)468万元,较上年增加236万元,增加101.72%。

  (二十一)债务付息支出11507万元,较上年减少296万元,减少2.51%。其中:

  1. 地方政府一般债务付息支出11507万元,较上年减少296万元,减少2.51%。

  (二十二)债务发行费用支出49万元,较上年增加1万元,增加2.08%。其中:

  1.地方政府一般债务发行费用支出49万元,较上年增加1万元,增加2.08%。

  二、财政转移支付收入情况    

  2023年武平县收到税收返还和转移支付决收入276875万元,比上年增加32777万元,增长13.43%,具体情况如下:

  (一)返还性收入

  2023年武平收到税收返还决算为4961万元,与上年持平,具体情况如下:

  1.所得税基数返还决算数1264万元,与上年一样。

  2.成品油税费改革税收返还收入291万元,与上年一样。

  3. 增值税税收返还收入1878万元,与上年一样。

  4.消费税税收返还收入181万元,与上年一样。

  5.增值税“五五分享”税收返还收入1347万元,与上年一样。

  (二)一般性转移支付收入

  2023年度武平县收到一般转移支付决算数为223721万元,较上年增加26838万元,增加13.63%,具体情况如下:

  1.均衡性转移支付收入37081万元,较上年增加132万元,增长0.36%。

  2.县级基本财力保障机制奖补资金收入24458万元,较上年增加1725万元,增长7.59%。

  3.结算补助收入10301万元,较上年增加9125万元,增长775.94%。

  4.重点生态功能区转移支付收入7089万元,较上年增加337万元,增长4.99%。

  5.革命老区转移支付收入4670万元,较上年减少12万元,下降0.26%。

  6.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入7174万元,较上年减少1436万元,下降16.68%。

  7. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入3万元,较上年增加3万元,增长100%。

  8.公共安全共同财政事权转移支付收入1849万元,较上年增加238万元,增长14.77%。

  9.教育共同财政事权转移支付收入 8263万元,较上年增加459万元,增长5.88%。

  10.科学技术共同财政事权转移支付收入617万元,较上年增加255万元,增长70.44%。

  11.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入845万元,较上年减少868万元,下降50.67%。

  12.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 22266万元,较上年增加1420万元,增长6.81%。

  13.医疗卫生共同财政事权转移支付收入3881万元,较上年减少1191万元,下降23.48%。

  14.节能环保共同财政事权转移支付收入2121万元,较上年增加106万元,增长5.26%。

  15.农林水共同财政事权转移支付收入74597万元,较上年增加37075万元,增长98.81%。

  16.交通运输共同财政事权转移支付收入 7840万元,较上年减少1845万元,下降19.05%。

  17. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入  6万元,较上年增加6万元,增长100%。

  18.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 123万元,较上年减少2907万元,下降95.94%。

  19.住房保障共同财政事权转移支付收入1131万元,较上年减少2万元,下降0.18%。

  20.粮油物资储备共同财政事权转移支付收入72万元,较上年增加72万元,增长100%。

  21.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 2318万元,较上年增加360万元,增长18.39%.

  22. 增值税留抵退税转移支付收入2041万元,较上年增加812万元,增长66.07%。

  23.其他退税减税降费转移支付收入717万元,较上年减少3922万元,下降84.54%。

  24.补充县区财力转移支付收入0万元,较上年减少12628万元,下降100%。

  25.其他一般性转移支付收入4258万元,较上年减少476万元,下降10.05%。

  (三)专项转移支付收入

  2023年度武平县收到专项转移支付决算数为48193万元,较上年增加5939万元,增长14.06%,具体情况如下:

  1. 一般公共服务411万元,较上年减少161万元,下降28.15%。

  2.国防315万元,较上年减少223万元,下降41.45%。

  3.公共安全180万元,较上年增加14万元,增长8.43%。

  4.教育2593万元,较上年增加1999万元,增长336.53%。

  5.科学技术215万元,较上年减少7万元,下降3.15%。

  6.文化旅游体育与传媒541万元,较上年减少9万元,下降1.64%。

  7.社会保障和就业1576万元,较上年增加835万元,增长112.69%。

  8.卫生健康828万元,较上年增加508万元,增长158.75%。

  9.节能环保6320万元,较上年减少1529万元,下降19.48%。

  10.城乡社区1976万元,较上年减少4153万元,下降67.76%。

  11.农林水23177万元,较上年增加7910万元,增长51.81%。

  12.交通运输20万元,较上年减少95万元,下降82.61%。

  13.资源勘探信息等1879万元,较上年减少2240万元,下降54.38%。

  14.商业服务业等540万元,较上年减少1261万元,下降70.02%。

  15.金融609万元,较上年增加369万元,增长153.75%。

  16.自然资源海洋等442万元,较上年减少874万元,下降66.41%。

  17.住房保障2651万元,较上年增加2651万元,增长100%。

  18.粮油物资储备42万元,较上年减少69万元,下降62.16%。

  19.灾害防治及应急管理3873万元,较上年增加2364万元,增长156.66%。

  20.其他收入5万元,较上年减少90万元,下降94.74%。

  三、举借政府债务情况

  (一)政府债务规模情况

  2023年,省财政核定我县政府债务限额82.66亿元,其中,一般债务限额37.46亿元,专项债务限额45.2亿元。截至2023年末,全县政府债务余额78.51亿元,其中:一般债务余额34.3亿元、专项债务余额44.21亿元,严格控制在核定的限额之内。

  本级政府债务限额82.66亿元,其中,一般债务限额37.46亿元,专项债务限额45.2亿元。截至2023年末,政府债务余额78.51亿元,其中:一般债务余额34.3亿元、专项债务余额44.21亿元,严格控制在核定的限额之内。

  (二)政府债务期限结构情况

  全县2023年末政府债务余额中,2024年到期7.15亿元,占9.11%;2025年到期3.34亿元,占4.25%;2026年到期5.34亿元,占6.8%;2027年到期3.56亿元,占4.53%;2028年及以后年度到期59.12亿元,占75.31%。

  本级2023年末政府债务余额中,2024年到期7.15亿元,占9.11%;2025年到期3.34亿元,占4.25%;2026年到期5.34亿元,占6.8%;2027年到期3.56亿元,占4.53%;2028年及以后年度到期59.12亿元,占75.31%。

  (三)政府债券发行使用情况

  2023年,全县由省级代为发行地方政府债券16.66亿元。其中:新增政府债券8.1亿元,用于武平县新型显示产业园项目等;再融资债券8.56亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。

  本级举借新增地方政府债券8.1亿元,用于武平县新型显示产业园项目等。本级举借再融资债券8.56亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。

  (四)政府债务还本付息情况

  2023年,全市县偿还政府债券本息12.13亿元,其中:本金9.52亿元、利息2.61亿元。

  本级偿还政府债券本息12.13亿元,其中:本金9.52亿元、利息2.61亿元。

  四、预算绩效开展情况

  2023年度,武平县严格贯彻落实《中共福建省委福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》,做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查,组织72个项目开展事前绩效评估,经审核,48个项目予以立项;48个项目按规定设置绩效目标,并随同部门预算同步批复。二是组织142个项目开展事中绩效监控。三是组织653个部门开展绩效自评;武平县财政部门对3个重点支出项目进行了财政重点评价,涉及财政资金15275万元,经评价,等级“优”的有3项,“良”的有1项。

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