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中赤镇
  • 索 引 号:LY04908-0300-2026-00002
  • 备注/文号:
  • 发布机构:中赤镇人民政府
  • 公文生成日期:2026-07-23
2025年度中赤镇政府决算
时间:2026-07-23 16:16
 2025年度

  武平县中赤镇人民政府

  部门决算

  

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位基本情况

  三、部门主要工作总结

  第二部分 2025年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2025年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  部门概况

  一、部门主要职责

  武平县中赤镇人民政府部门的主要职责是:主要职责是:1、接受县委县府的领导,执行县委县府安排的各项工作。2、制定并落实本行政区域的社会事业计划和措施,促进政治、经济、科教文卫等社会各项事业全面发展,提高人民群众的生活水平和生活质量。3、完成县委县府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,武平县中赤镇人民政府部门包括1个机关行政处(科、股)室及4个下属单位,其中:列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

1

武平县中赤镇人民政府(本级)

2

武平县中赤镇党群服务中心

3

武平县中赤镇综合执法队

4

武平县中赤镇乡村振兴服务中心

  三、部门主要工作总结

  2025年,武平县中赤镇人民政府部门主要任务是:牢牢锚定高质量重建“生态水乡·美丽中赤”发展总目标,高效贯彻落实省委、市委、县委和镇党委的决策部署,持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,扎实推进深化拓展党建引领高质量发展“1+7”“工业质量提升”“共同富裕”三个行动。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  2025年全年农业总产值完成30508万元,增长5.1%,增幅排全县第四;限额以上贸易业企业销售额(营业额)72680万元,增长18.7%,增幅排全县第三;其他营利性服务业营业收入2651万元,增长51.7%,增幅排全县第一;飞地建筑业税收分成18.5个,增长117.8%,增幅排全县第四;向上争取资金奖励数22.5个,增长18.3%,总量排全县第六。

  第二部分

  2025年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

公开01表

编制单位:武平县中赤镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,150.81

一、一般公共服务支出

756.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

180.42

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.05

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

5.00

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

2.42

 

 

九、卫生健康支出

19.28

 

 

十、节能环保支出

13.63

 

 

十一、城乡社区支出

12.40

 

 

十二、农林水支出

2,370.95

 

 

十三、交通运输支出

42.10

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

10.00

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.84

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

3.60

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.05

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

227.57

 

 

二十三、其他支出

13.01

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

3,331.28

本年支出合计

3,477.21

使用非财政拨款结余(含专用结余)

 

结余分配

 

年初结转和结余

145.93

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

3,477.21

总计

3,477.21

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:武平县中赤镇人民政府

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3,331.28

3,331.28

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

680.55

680.55

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

680.55

680.55

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

262.90

262.90

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

346.63

346.63

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

71.01

71.01

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.42

2.42

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.15

0.15

 

 

 

 

 

2080107

社会保险业务管理事务

0.15

0.15

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

0.42

0.42

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

0.42

0.42

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.68

1.68

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

1.68

1.68

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.28

19.28

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

19.28

19.28

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

19.28

19.28

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

13.63

13.63

 

 

 

 

 

21103

污染防治

3.63

3.63

 

 

 

 

 

2110302

水体

3.63

3.63

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

10.00

10.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

12.40

12.40

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

8.35

8.35

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.35

8.35

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

3.63

3.63

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

3.63

3.63

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.42

0.42

 

 

 

 

 

2120814

农业生产发展支出

0.42

0.42

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2,370.95

2,370.95

 

 

 

 

 

21301

农业农村

3.97

3.97

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

0.55

0.55

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

3.42

3.42

 

 

 

 

 

21303

水利

1,710.76

1,710.76

 

 

 

 

 

2130314

防汛

50.94

50.94

 

 

 

 

 

2130319

江河湖库水系综合整治

1,651.76

1,651.76

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

8.06

8.06

 

 

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

150.41

150.41

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

146.50

146.50

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.91

3.91

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

325.81

325.81

 

 

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

96.31

96.31

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

139.50

139.50

 

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

90.00

90.00

 

 

 

 

 

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

180.00

180.00

 

 

 

 

 

2137202

基础设施建设和经济发展

180.00

180.00

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

0.84

0.84

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

0.84

0.84

 

 

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

0.84

0.84

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

22201

粮油物资事务

3.60

3.60

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油物资事务支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

227.57

227.57

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

227.57

227.57

 

 

 

 

 

2240703

自然灾害救灾补助

98.43

98.43

 

 

 

 

 

2240704

自然灾害灾后重建补助

129.14

129.14

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:武平县中赤镇人民政府

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

3,477.21

799.59

2,677.62

 

 

 

201

一般公共服务支出

756.38

667.20

89.18

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

756.38

667.20

89.18

 

 

 

2010301

行政运行

262.90

249.92

12.98

 

 

 

2010350

事业运行

346.63

346.63

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

146.84

70.64

76.20

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

 

5.00

 

 

 

20701

文化和旅游

5.00

 

5.00

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

 

5.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.42

1.68

0.74

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.15

 

0.15

 

 

 

2080107

社会保险业务管理事务

0.15

 

0.15

 

 

 

20802

民政管理事务

0.42

 

0.42

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

0.42

 

0.42

 

 

 

20811

残疾人事业

1.68

1.68

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

1.68

1.68

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.17

 

0.17

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.17

 

0.17

 

 

 

210

卫生健康支出

19.28

 

19.28

 

 

 

21007

计划生育事务

19.28

 

19.28

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

19.28

 

19.28

 

 

 

211

节能环保支出

13.63

 

13.63

 

 

 

21103

污染防治

3.63

 

3.63

 

 

 

2110302

水体

3.63

 

3.63

 

 

 

21110

能源节约利用

10.00

 

10.00

 

 

 

2111001

能源节约利用

10.00

 

10.00

 

 

 

212

城乡社区支出

12.40

0.42

11.98

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

8.35

 

8.35

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.35

 

8.35

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

3.63

 

3.63

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

3.63

 

3.63

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.42

0.42

 

 

 

 

2120814

农业生产发展支出

0.42

0.42

 

 

 

 

213

农林水支出

2,370.95

130.30

2,240.65

 

 

 

21301

农业农村

3.97

0.69

3.28

 

 

 

2130108

病虫害控制

0.55

0.28

0.28

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

3.42

0.42

3.00

 

 

 

21303

水利

1,710.76

5.65

1,705.11

 

 

 

2130314

防汛

50.94

 

50.94

 

 

 

2130319

江河湖库水系综合整治

1,651.76

 

1,651.76

 

 

 

2130399

其他水利支出

8.06

5.65

2.42

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

150.41

1.26

149.15

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

146.50

 

146.50

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.91

1.26

2.65

 

 

 

21307

农村综合改革

325.81

122.70

203.11

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

96.31

 

96.31

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

139.50

122.70

16.80

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

90.00

 

90.00

 

 

 

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

180.00

 

180.00

 

 

 

2137202

基础设施建设和经济发展

180.00

 

180.00

 

 

 

214

交通运输支出

42.10

 

42.10

 

 

 

21401

公路水路运输

42.10

 

42.10

 

 

 

2140104

公路建设

37.10

 

37.10

 

 

 

2140106

公路养护

5.00

 

5.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

10.00

 

10.00

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

10.00

 

10.00

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

0.84

 

0.84

 

 

 

22001

自然资源事务

0.84

 

0.84

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

0.84

 

0.84

 

 

 

222

粮油物资储备支出

3.60

 

3.60

 

 

 

22201

粮油物资事务

3.60

 

3.60

 

 

 

2220199

其他粮油物资事务支出

3.60

 

3.60

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

0.05

 

0.05

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.05

 

0.05

 

 

 

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.05

 

0.05

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

227.57

 

227.57

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

227.57

 

227.57

 

 

 

2240703

自然灾害救灾补助

98.43

 

98.43

 

 

 

2240704

自然灾害灾后重建补助

129.14

 

129.14

 

 

 

229

其他支出

13.01

 

13.01

 

 

 

22999

其他支出

13.01

 

13.01

 

 

 

2299999

其他支出

13.01

 

13.01

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04表

编制单位:武平县中赤镇人民政府

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,150.81

一、一般公共服务支出

756.38

756.38

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

180.42

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

0.05

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.42

2.42

 

 

 

 

九、卫生健康支出

19.28

19.28

 

 

 

 

十、节能环保支出

13.63

13.63

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

12.40

11.98

0.42

 

 

 

十二、农林水支出

2,370.95

2,190.95

180.00

 

 

 

十三、交通运输支出

42.10

42.10

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

10.00

10.00

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.84

0.84

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

3.60

3.60

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.05

 

 

0.05

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

227.57

227.57

 

 

 

 

二十三、其他支出

13.01

13.01

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

3,331.28

本年支出合计

3,477.21

3,296.74

180.42

0.05

年初财政拨款结转和结余

145.93

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

145.93

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

3,477.21

总计

3,477.21

3,296.74

180.42

0.05

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开05表

编制单位:武平县中赤镇人民政府

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

3,296.74

799.17

2,497.57

201

一般公共服务支出

756.38

667.20

89.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

756.38

667.20

89.18

2010301

行政运行

262.90

249.92

12.98

2010350

事业运行

346.63

346.63

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

146.84

70.64

76.20

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

 

5.00

20701

文化和旅游

5.00

 

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

 

5.00

208

社会保障和就业支出

2.42

1.68

0.74

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.15

 

0.15

2080107

社会保险业务管理事务

0.15

 

0.15

20802

民政管理事务

0.42

 

0.42

2080299

其他民政管理事务支出

0.42

 

0.42

20811

残疾人事业

1.68

1.68

 

2081199

其他残疾人事业支出

1.68

1.68

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.17

 

0.17

2089999

其他社会保障和就业支出

0.17

 

0.17

210

卫生健康支出

19.28

 

19.28

21007

计划生育事务

19.28

 

19.28

2100799

其他计划生育事务支出

19.28

 

19.28

211

节能环保支出

13.63

 

13.63

21103

污染防治

3.63

 

3.63

2110302

水体

3.63

 

3.63

21110

能源节约利用

10.00

 

10.00

2111001

能源节约利用

10.00

 

10.00

212

城乡社区支出

11.98

 

11.98

21201

城乡社区管理事务

8.35

 

8.35

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.35

 

8.35

21205

城乡社区环境卫生

3.63

 

3.63

2120501

城乡社区环境卫生

3.63

 

3.63

213

农林水支出

2,190.95

130.30

2,060.65

21301

农业农村

3.97

0.69

3.28

2130108

病虫害控制

0.55

0.28

0.28

2130199

其他农业农村支出

3.42

0.42

3.00

21303

水利

1,710.76

5.65

1,705.11

2130314

防汛

50.94

 

50.94

2130319

江河湖库水系综合整治

1,651.76

 

1,651.76

2130399

其他水利支出

8.06

5.65

2.42

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

150.41

1.26

149.15

2130504

农村基础设施建设

146.50

 

146.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.91

1.26

2.65

21307

农村综合改革

325.81

122.70

203.11

2130701

对村级公益事业建设的补助

96.31

 

96.31

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

139.50

122.70

16.80

2130799

其他农村综合改革支出

90.00

 

90.00

214

交通运输支出

42.10

 

42.10

21401

公路水路运输

42.10

 

42.10

2140104

公路建设

37.10

 

37.10

2140106

公路养护

5.00

 

5.00

216

商业服务业等支出

10.00

 

10.00

21699

其他商业服务业等支出

10.00

 

10.00

2169999

其他商业服务业等支出

10.00

 

10.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.84

 

0.84

22001

自然资源事务

0.84

 

0.84

2200199

其他自然资源事务支出

0.84

 

0.84

222

粮油物资储备支出

3.60

 

3.60

22201

粮油物资事务

3.60

 

3.60

2220199

其他粮油物资事务支出

3.60

 

3.60

224

灾害防治及应急管理支出

227.57

 

227.57

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

227.57

 

227.57

2240703

自然灾害救灾补助

98.43

 

98.43

2240704

自然灾害灾后重建补助

129.14

 

129.14

229

其他支出

13.01

 

13.01

22999

其他支出

13.01

 

13.01

2299999

其他支出

13.01

 

13.01

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

编制单位:武平县中赤镇人民政府

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

616.04

302

商品和服务支出

30.78

310

资本性支出

 

30101

基本工资

188.94

30201

办公费

8.74

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

64.73

30202

印刷费

4.77

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

102.30

30204

手续费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.13

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

90.24

30206

电费

 

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.81

30207

邮电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

22.18

30209

物业管理费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

15.58

30211

差旅费

2.32

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

1.09

30212

因公出国(境)费用

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

31.50

30213

维修(护)费

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30214

租赁费

 

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

26.68

30215

会议费

0.75

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

152.36

30216

培训费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30217

公务接待费

4.34

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

 

30218

专用材料费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30224

被装购置费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30225

专用燃料费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

137.57

30226

劳务费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30227

委托业务费

 

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30228

工会经费

 

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30229

福利费

 

31206

其他资本性补助

 

30309

奖励金

 

30231

公务用车运行维护费

1.98

31299

其他对企业补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30239

其他交通费用

4.75

399

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30240

税金及附加费用

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

14.79

30299

其他商品和服务支出

3.01

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

768.40

公用经费合计

30.78

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

编制单位:武平县中赤镇人民政府

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

10.71

1. 因公出国(境)费用

2

0.00

2. 公务用车购置及运行维护费

3

4.94

其中:(1)公务用车购置费

4

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

4.94

3. 公务接待费

6

5.77

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:武平县中赤镇人民政府

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

180.42

180.42

0.42

180.00

 

212

城乡社区支出

 

0.42

0.42

0.42

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

0.42

0.42

0.42

 

 

2120814

农业生产发展支出

 

0.42

0.42

0.42

 

 

213

农林水支出

 

180.00

180.00

 

180.00

 

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

180.00

180.00

 

180.00

 

2137202

基础设施建设和经济发展

 

180.00

180.00

 

180.00

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开09表

编制单位:武平县中赤镇人民政府

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.05

 

0.05

223

国有资本经营预算支出

0.05

 

0.05

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.05

 

0.05

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.05

 

0.05

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

  第三部分

  2025年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2025年度本部门收入总计3477.21万元,支出总计3477.21万元,与上年决算数相比,各减少232.69万元,下降6.27%。主要是救灾项目支出减少。

  (二)收入决算情况说明

  2025年度收入3331.28万元,比上年决算数减少378.63万元,下降10.21%,具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入3150.81万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入180.42万元。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.经营收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.其他收入0万元。

  (三)支出决算情况说明

  2025年度支出3477.21万元,比上年决算数减少232.69万元,下降6.27%,具体情况如下:

  1.基本支出799.59万元。其中,人员支出768.82万元,公用支出30.78万元。

  2.项目支出2677.62万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2025年度财政拨款收入总计3477.21万元,支出总计 3477.21万元,与上年决算数相比,各减少 232.69万元,下降 6.27%,主要是:救灾项目支出减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2025年一般公共预算财政拨款支出3296.74万元,比上年决算数减少413.16万元,下降11.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2010301 行政运行 262.90万元,较上年决算数增加262.90万元。

  (二)2010350 事业运行 346.63万元,较上年决算数增加346.63万元。

  (三)2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 146.84万元,较上年决算数增加146.84万元。

  (四)2070199 其他文化和旅游支出 5.00万元,较上年决算数增加5.00万元。

  (五)2080107 社会保险业务管理事务 0.15万元,较上年决算数增加0.15万元。

  (六)2080299 其他民政管理事务支出 0.42万元,较上年决算数增加0.42万元。

  (七)2081199 其他残疾人事业支出 1.68万元,较上年决算数增加1.68万元。

  (八)2089999 其他社会保障和就业支出 0.17万元,较上年决算数增加0.17万元。

  (九)2100799 其他计划生育事务支出 19.28万元,较上年决算数增加19.28万元。

  (十)2110302 水体 3.63万元,较上年决算数增加3.63万元。

  (十一)2111001 能源节约利用 10.00万元,较上年决算数增加10.00万元。

  (十二)2120199 其他城乡社区管理事务支出 8.35万元,较上年决算数增加8.35万元。

  (十三)2120501 城乡社区环境卫生 3.63万元,较上年决算数增加3.63万元。

  (十四)2130108 病虫害控制 0.55万元,较上年决算数增加0.55万元。

  (十五)2130199 其他农业农村支出 3.42万元,较上年决算数增加3.42万元。

  (十六)2130314 防汛 50.94万元,较上年决算数增加50.94万元。

  (十七)2130319 江河湖库水系综合整治 1,651.76万元,较上年决算数增加1,651.76万元。

  (十八)2130399 其他水利支出 8.06万元,较上年决算数增加8.06万元。

  (十九)2130504 农村基础设施建设 146.50万元,较上年决算数增加146.50万元。

  (二十)2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.91万元,较上年决算数增加3.91万元。

  (二十一)2130701 对村级公益事业建设的补助 96.31万元,较上年决算数增加96.31万元。

  (二十二)2130705 对村民委员会和村党支部的补助 139.50万元,较上年决算数增加139.50万元。

  (二十三)2130799 其他农村综合改革支出 90.00万元,较上年决算数增加90.00万元。

  (二十四)2140104 公路建设 37.10万元,较上年决算数增加37.10万元。

  (二十五)2140106 公路养护 5.00万元,较上年决算数增加5.00万元。

  (二十六)2169999 其他商业服务业等支出 10.00万元,较上年决算数增加10.00万元。

  (二十七)2200199 其他自然资源事务支出 0.84万元,较上年决算数增加0.84万元。

  (二十八)2220199 其他粮油物资事务支出 3.60万元,较上年决算数增加3.60万元。

  (二十九)2240703 自然灾害救灾补助 98.43万元,较上年决算数增加98.43万元。

  (三十)2240704 自然灾害灾后重建补助 129.14万元,较上年决算数增加129.14万元。

  (三十一)2299999 其他支出 13.01万元,较上年决算数增加13.01万元。

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2025年度政府性基金预算财政拨款支出180.42万元,比上年决算数增加180.42万元,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)2120814 农业生产发展支出 0.42万元,较上年决算数增加0.42万元。

  (二)2137202 基础设施建设和经济发展 180.00万元,较上年决算数增加180.00万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元,比上年决算数增加0.05万元,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.05万元,较上年决算数增加0.05万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2025年度一般公共预算财政拨款基本支出799.17万元,其中:

  (一)人员经费768.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费30.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.71万元,完成全年预算的34.55%;较上年减少1.35万元,下降11.22%。主要原因是压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费用支出 0万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0 人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出4.94万元,完成全年预算的41.20%;较上年增加0.28万元,增长6.03%。其中:

  公务用车购置费支出0万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。2025年公务用车购置0辆。

  公务用车运行费支出4.94万元,完成全年预算的41.20%;较上年增加0.28万元,增长6.03%。主要是公车运行费支出增加。截至2025年12月31日,本部门公务用车保有量为2辆。

  (三)公务接待费支出5.77万元,完成全年预算的 30.36%;较上年减少1.64万元,下降22.09%。主要是接待支出减少。累计接待73.00批次、413.00人次。

  八、预算绩效情况说明

  根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度1个项目实施单位自评。对7个项目实施部门评价。 

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2025年度机关运行经费支出30.78万元,比上年决算数减少13.24万元,下降30.09%,主要原因是:运行经费支出减少。

  (二)政府采购情况

  本部门2025年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2025年12月31日,本部门共有车辆2 辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是两辆公车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。 

   

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

  五、使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 

  附件

收入支出决算总表

 

 

公开01表
编制单位:武平县中赤镇人民政府(汇总) 2025年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 3,150.81 一、一般公共服务支出 756.38
二、政府性基金预算财政拨款收入 180.42 二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.05 三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出 5.00
八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出 2.42

 

 

九、卫生健康支出 19.28

 

 

十、节能环保支出 13.63

 

 

十一、城乡社区支出 12.40

 

 

十二、农林水支出 2,370.95

 

 

十三、交通运输支出 42.10

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出 10.00

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出 0.84

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出 3.60

 

 

二十一、国有资本经营预算支出 0.05

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出 227.57

 

 

二十三、其他支出 13.01

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计 3,331.28 本年支出合计 3,477.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)

 

结余分配

 

年初结转和结余 145.93 年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计 3,477.21 总计 3,477.21
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表
编制单位:武平县中赤镇人民政府(汇总)

 

 

 

 

2025年度

 

 

 

 

金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 3,331.28 3,331.28

 

 

 

 

 

201 一般公共服务支出 680.55 680.55

 

 

 

 

 

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 680.55 680.55

 

 

 

 

 

2010301 行政运行 262.90 262.90

 

 

 

 

 

2010350 事业运行 346.63 346.63

 

 

 

 

 

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 71.01 71.01

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出 2.42 2.42

 

 

 

 

 

20801 人力资源和社会保障管理事务 0.15 0.15

 

 

 

 

 

2080107 社会保险业务管理事务 0.15 0.15

 

 

 

 

 

20802 民政管理事务 0.42 0.42

 

 

 

 

 

2080299 其他民政管理事务支出 0.42 0.42

 

 

 

 

 

20811 残疾人事业 1.68 1.68

 

 

 

 

 

2081199 其他残疾人事业支出 1.68 1.68

 

 

 

 

 

20899 其他社会保障和就业支出 0.17 0.17

 

 

 

 

 

2089999 其他社会保障和就业支出 0.17 0.17

 

 

 

 

 

210 卫生健康支出 19.28 19.28

 

 

 

 

 

21007 计划生育事务 19.28 19.28

 

 

 

 

 

2100799 其他计划生育事务支出 19.28 19.28

 

 

 

 

 

211 节能环保支出 13.63 13.63

 

 

 

 

 

21103 污染防治 3.63 3.63

 

 

 

 

 

2110302 水体 3.63 3.63

 

 

 

 

 

21110 能源节约利用 10.00 10.00

 

 

 

 

 

2111001 能源节约利用 10.00 10.00

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出 12.40 12.40

 

 

 

 

 

21201 城乡社区管理事务 8.35 8.35

 

 

 

 

 

2120199 其他城乡社区管理事务支出 8.35 8.35

 

 

 

 

 

21205 城乡社区环境卫生 3.63 3.63

 

 

 

 

 

2120501 城乡社区环境卫生 3.63 3.63

 

 

 

 

 

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.42 0.42

 

 

 

 

 

2120814 农业生产发展支出 0.42 0.42

 

 

 

 

 

213 农林水支出 2,370.95 2,370.95

 

 

 

 

 

21301 农业农村 3.97 3.97

 

 

 

 

 

2130108 病虫害控制 0.55 0.55

 

 

 

 

 

2130199 其他农业农村支出 3.42 3.42

 

 

 

 

 

21303 水利 1,710.76 1,710.76

 

 

 

 

 

2130314 防汛 50.94 50.94

 

 

 

 

 

2130319 江河湖库水系综合整治 1,651.76 1,651.76

 

 

 

 

 

2130399 其他水利支出 8.06 8.06

 

 

 

 

 

21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 150.41 150.41

 

 

 

 

 

2130504 农村基础设施建设 146.50 146.50

 

 

 

 

 

2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.91 3.91

 

 

 

 

 

21307 农村综合改革 325.81 325.81

 

 

 

 

 

2130701 对村级公益事业建设的补助 96.31 96.31

 

 

 

 

 

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 139.50 139.50

 

 

 

 

 

2130799 其他农村综合改革支出 90.00 90.00

 

 

 

 

 

21372 大中型水库移民后期扶持基金支出 180.00 180.00

 

 

 

 

 

2137202 基础设施建设和经济发展 180.00 180.00

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出 0.84 0.84

 

 

 

 

 

22001 自然资源事务 0.84 0.84

 

 

 

 

 

2200199 其他自然资源事务支出 0.84 0.84

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出 3.60 3.60

 

 

 

 

 

22201 粮油物资事务 3.60 3.60

 

 

 

 

 

2220199 其他粮油物资事务支出 3.60 3.60

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出 0.05 0.05

 

 

 

 

 

22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.05 0.05

 

 

 

 

 

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.05 0.05

 

 

 

 

 

224 灾害防治及应急管理支出 227.57 227.57

 

 

 

 

 

22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 227.57 227.57

 

 

 

 

 

2240703 自然灾害救灾补助 98.43 98.43

 

 

 

 

 

2240704 自然灾害灾后重建补助 129.14 129.14

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表

 

 

 

 

 

公开03表
编制单位:武平县中赤镇人民政府(汇总)

 

 

 

 

2025年度

 

 

金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 3,477.21 799.59 2,677.62

 

 

 

201 一般公共服务支出 756.38 667.20 89.18

 

 

 

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 756.38 667.20 89.18

 

 

 

2010301 行政运行 262.90 249.92 12.98

 

 

 

2010350 事业运行 346.63 346.63

 

 

 

 

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 146.84 70.64 76.20

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出 5.00

 

5.00

 

 

 

20701 文化和旅游 5.00

 

5.00

 

 

 

2070199 其他文化和旅游支出 5.00

 

5.00

 

 

 

208 社会保障和就业支出 2.42 1.68 0.74

 

 

 

20801 人力资源和社会保障管理事务 0.15

 

0.15

 

 

 

2080107 社会保险业务管理事务 0.15

 

0.15

 

 

 

20802 民政管理事务 0.42

 

0.42

 

 

 

2080299 其他民政管理事务支出 0.42

 

0.42

 

 

 

20811 残疾人事业 1.68 1.68

 

 

 

 

2081199 其他残疾人事业支出 1.68 1.68

 

 

 

 

20899 其他社会保障和就业支出 0.17

 

0.17

 

 

 

2089999 其他社会保障和就业支出 0.17

 

0.17

 

 

 

210 卫生健康支出 19.28

 

19.28

 

 

 

21007 计划生育事务 19.28

 

19.28

 

 

 

2100799 其他计划生育事务支出 19.28

 

19.28

 

 

 

211 节能环保支出 13.63

 

13.63

 

 

 

21103 污染防治 3.63

 

3.63

 

 

 

2110302 水体 3.63

 

3.63

 

 

 

21110 能源节约利用 10.00

 

10.00

 

 

 

2111001 能源节约利用 10.00

 

10.00

 

 

 

212 城乡社区支出 12.40 0.42 11.98

 

 

 

21201 城乡社区管理事务 8.35

 

8.35

 

 

 

2120199 其他城乡社区管理事务支出 8.35

 

8.35

 

 

 

21205 城乡社区环境卫生 3.63

 

3.63

 

 

 

2120501 城乡社区环境卫生 3.63

 

3.63

 

 

 

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.42 0.42

 

 

 

 

2120814 农业生产发展支出 0.42 0.42

 

 

 

 

213 农林水支出 2,370.95 130.30 2,240.65

 

 

 

21301 农业农村 3.97 0.69 3.28

 

 

 

2130108 病虫害控制 0.55 0.28 0.28

 

 

 

2130199 其他农业农村支出 3.42 0.42 3.00

 

 

 

21303 水利 1,710.76 5.65 1,705.11

 

 

 

2130314 防汛 50.94

 

50.94

 

 

 

2130319 江河湖库水系综合整治 1,651.76

 

1,651.76

 

 

 

2130399 其他水利支出 8.06 5.65 2.42

 

 

 

21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 150.41 1.26 149.15

 

 

 

2130504 农村基础设施建设 146.50

 

146.50

 

 

 

2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.91 1.26 2.65

 

 

 

21307 农村综合改革 325.81 122.70 203.11

 

 

 

2130701 对村级公益事业建设的补助 96.31

 

96.31

 

 

 

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 139.50 122.70 16.80

 

 

 

2130799 其他农村综合改革支出 90.00

 

90.00

 

 

 

21372 大中型水库移民后期扶持基金支出 180.00

 

180.00

 

 

 

2137202 基础设施建设和经济发展 180.00

 

180.00

 

 

 

214 交通运输支出 42.10

 

42.10

 

 

 

21401 公路水路运输 42.10

 

42.10

 

 

 

2140104 公路建设 37.10

 

37.10

 

 

 

2140106 公路养护 5.00

 

5.00

 

 

 

216 商业服务业等支出 10.00

 

10.00

 

 

 

21699 其他商业服务业等支出 10.00

 

10.00

 

 

 

2169999 其他商业服务业等支出 10.00

 

10.00

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出 0.84

 

0.84

 

 

 

22001 自然资源事务 0.84

 

0.84

 

 

 

2200199 其他自然资源事务支出 0.84

 

0.84

 

 

 

222 粮油物资储备支出 3.60

 

3.60

 

 

 

22201 粮油物资事务 3.60

 

3.60

 

 

 

2220199 其他粮油物资事务支出 3.60

 

3.60

 

 

 

223 国有资本经营预算支出 0.05

 

0.05

 

 

 

22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.05

 

0.05

 

 

 

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.05

 

0.05

 

 

 

224 灾害防治及应急管理支出 227.57

 

227.57

 

 

 

22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 227.57

 

227.57

 

 

 

2240703 自然灾害救灾补助 98.43

 

98.43

 

 

 

2240704 自然灾害灾后重建补助 129.14

 

129.14

 

 

 

229 其他支出 13.01

 

13.01

 

 

 

22999 其他支出 13.01

 

13.01

 

 

 

2299999 其他支出 13.01

 

13.01

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04表
编制单位:武平县中赤镇人民政府(汇总) 2025年度

 

金额单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,150.81 一、一般公共服务支出 756.38 756.38

 

 

二、政府性基金预算财政拨款 180.42 二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款 0.05 三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出 2.42 2.42

 

 

 

 

九、卫生健康支出 19.28 19.28

 

 

 

 

十、节能环保支出 13.63 13.63

 

 

 

 

十一、城乡社区支出 12.40 11.98 0.42

 

 

 

十二、农林水支出 2,370.95 2,190.95 180.00

 

 

 

十三、交通运输支出 42.10 42.10

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出 10.00 10.00

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出 0.84 0.84

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出 3.60 3.60

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出 0.05

 

 

0.05

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出 227.57 227.57

 

 

 

 

二十三、其他支出 13.01 13.01

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计 3,331.28 本年支出合计 3,477.21 3,296.74 180.42 0.05
年初财政拨款结转和结余 145.93 年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款 145.93

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计 3,477.21 总计 3,477.21 3,296.74 180.42 0.05
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开05表
编制单位:武平县中赤镇人民政府(汇总)

 

2025年度 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 3,296.74 799.17 2,497.57
201 一般公共服务支出 756.38 667.20 89.18
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 756.38 667.20 89.18
2010301 行政运行 262.90 249.92 12.98
2010350 事业运行 346.63 346.63

 

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 146.84 70.64 76.20
207 文化旅游体育与传媒支出 5.00

 

5.00
20701 文化和旅游 5.00

 

5.00
2070199 其他文化和旅游支出 5.00

 

5.00
208 社会保障和就业支出 2.42 1.68 0.74
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.15

 

0.15
2080107 社会保险业务管理事务 0.15

 

0.15
20802 民政管理事务 0.42

 

0.42
2080299 其他民政管理事务支出 0.42

 

0.42
20811 残疾人事业 1.68 1.68

 

2081199 其他残疾人事业支出 1.68 1.68

 

20899 其他社会保障和就业支出 0.17

 

0.17
2089999 其他社会保障和就业支出 0.17

 

0.17
210 卫生健康支出 19.28

 

19.28
21007 计划生育事务 19.28

 

19.28
2100799 其他计划生育事务支出 19.28

 

19.28
211 节能环保支出 13.63

 

13.63
21103 污染防治 3.63

 

3.63
2110302 水体 3.63

 

3.63
21110 能源节约利用 10.00

 

10.00
2111001 能源节约利用 10.00

 

10.00
212 城乡社区支出 11.98

 

11.98
21201 城乡社区管理事务 8.35

 

8.35
2120199 其他城乡社区管理事务支出 8.35

 

8.35
21205 城乡社区环境卫生 3.63

 

3.63
2120501 城乡社区环境卫生 3.63

 

3.63
213 农林水支出 2,190.95 130.30 2,060.65
21301 农业农村 3.97 0.69 3.28
2130108 病虫害控制 0.55 0.28 0.28
2130199 其他农业农村支出 3.42 0.42 3.00
21303 水利 1,710.76 5.65 1,705.11
2130314 防汛 50.94

 

50.94
2130319 江河湖库水系综合整治 1,651.76

 

1,651.76
2130399 其他水利支出 8.06 5.65 2.42
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 150.41 1.26 149.15
2130504 农村基础设施建设 146.50

 

146.50
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.91 1.26 2.65
21307 农村综合改革 325.81 122.70 203.11
2130701 对村级公益事业建设的补助 96.31

 

96.31
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 139.50 122.70 16.80
2130799 其他农村综合改革支出 90.00

 

90.00
214 交通运输支出 42.10

 

42.10
21401 公路水路运输 42.10

 

42.10
2140104 公路建设 37.10

 

37.10
2140106 公路养护 5.00

 

5.00
216 商业服务业等支出 10.00

 

10.00
21699 其他商业服务业等支出 10.00

 

10.00
2169999 其他商业服务业等支出 10.00

 

10.00
220 自然资源海洋气象等支出 0.84

 

0.84
22001 自然资源事务 0.84

 

0.84
2200199 其他自然资源事务支出 0.84

 

0.84
222 粮油物资储备支出 3.60

 

3.60
22201 粮油物资事务 3.60

 

3.60
2220199 其他粮油物资事务支出 3.60

 

3.60
224 灾害防治及应急管理支出 227.57

 

227.57
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 227.57

 

227.57
2240703 自然灾害救灾补助 98.43

 

98.43
2240704 自然灾害灾后重建补助 129.14

 

129.14
229 其他支出 13.01

 

13.01
22999 其他支出 13.01

 

13.01
2299999 其他支出 13.01

 

13.01
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表
编制单位:武平县中赤镇人民政府(汇总)

 

 

 

2025年度

 

 

金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 616.04 302 商品和服务支出 30.78 310 资本性支出

 

30101 基本工资 188.94 30201 办公费 8.74 31001 房屋建筑物购建

 

30102 津贴补贴 64.73 30202 印刷费 4.77 31002 办公设备购置

 

30103 奖金 102.30 30204 手续费

 

31003 专用设备购置

 

30106 伙食补助费

 

30205 水费 0.13 31005 基础设施建设

 

30107 绩效工资 90.24 30206 电费

 

31006 大型修缮

 

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.81 30207 邮电费

 

31007 信息网络及软件购置更新

 

30109 职业年金缴费

 

30208 取暖费

 

31008 物资储备

 

30110 职工基本医疗保险缴费 22.18 30209 物业管理费

 

31009 土地补偿

 

30111 公务员医疗补助缴费 15.58 30211 差旅费 2.32 31010 安置补助

 

30112 其他社会保障缴费 1.09 30212 因公出国(境)费用

 

31011 地上附着物和青苗补偿

 

30113 住房公积金 31.50 30213 维修(护)费

 

31012 拆迁补偿

 

30114 医疗费

 

30214 租赁费

 

31013 公务用车购置

 

30199 其他工资福利支出 26.68 30215 会议费 0.75 31019 其他交通工具购置

 

303 对个人和家庭的补助 152.36 30216 培训费

 

31021 文物和陈列品购置

 

30301 离休费

 

30217 公务接待费 4.34 31022 无形资产购置

 

30302 退休费

 

30218 专用材料费

 

31099 其他资本性支出

 

30303 退职(役)费

 

30224 被装购置费

 

312 对企业补助

 

30304 抚恤金

 

30225 专用燃料费

 

31201 资本金注入

 

30305 生活补助 137.57 30226 劳务费

 

31203 政府投资基金股权投资

 

30306 救济费

 

30227 委托业务费

 

31204 费用补贴

 

30307 医疗费补助

 

30228 工会经费

 

31205 利息补贴

 

30308 助学金

 

30229 福利费

 

31206 其他资本性补助

 

30309 奖励金

 

30231 公务用车运行维护费 1.98 31299 其他对企业补助

 

30310 个人农业生产补贴

 

30239 其他交通费用 4.75 399 其他支出

 

30311 代缴社会保险费

 

30240 税金及附加费用

 

39907 国家赔偿费用支出

 

30399 其他对个人和家庭的补助 14.79 30299 其他商品和服务支出 3.01 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307 债务利息及费用支出

 

39909 经常性赠与

 

 

 

 

30701 国内债务付息

 

39910 资本性赠与

 

 

 

 

30702 国外债务付息

 

39999 其他支出

 

 

 

 

30703 国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704 国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计 768.40 公用经费合计 30.78
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表
编制单位:武平县中赤镇人民政府(汇总) 2025年度 金额单位:万元
项目 行次 决算数
合计 1 10.71
1. 因公出国(境)费用 2 0.00
2. 公务用车购置及运行维护费 3 4.94
其中:(1)公务用车购置费 4 0.00
(2)公务用车运行维护费 5 4.94
3. 公务接待费 6 5.77
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表
编制单位:武平县中赤镇人民政府(汇总)

 

 

 

 

2025年度

 

 

 

金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计

 

180.42 180.42 0.42 180.00

 

212 城乡社区支出

 

0.42 0.42 0.42

 

 

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出

 

0.42 0.42 0.42

 

 

2120814 农业生产发展支出

 

0.42 0.42 0.42

 

 

213 农林水支出

 

180.00 180.00

 

180.00

 

21372 大中型水库移民后期扶持基金支出

 

180.00 180.00

 

180.00

 

2137202 基础设施建设和经济发展

 

180.00 180.00

 

180.00

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开09表
编制单位:武平县中赤镇人民政府(汇总) 2025年度

 

金额单位:万元
项 目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0.05

 

0.05
223 国有资本经营预算支出 0.05

 

0.05
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.05

 

0.05
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.05

 

0.05
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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